Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК)"

Транскрипт

1 Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) СТО СибУПК С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СибУПК ВНУТРЕННИЙ АУДИТ Новосибирск 2016

2 2

3 Содержание 1 Область применения Нормативные ссылки Термины, определения и сокращения Основные положения Ответственность и полномочия по проведению внутреннего аудита Планирование и проведение внутреннего аудита Документирование результатов внутреннего аудита Анализ результатов аудита Затраты на проведение внутренних аудитов Приложение А (обязательное). Форма программы аудита СМК Приложение Б (обязательное). Форма плана аудита СМК Приложение В (обязательное). Форма отчета по аудиту СМК Приложение Г (справочное). Карта процесса проведения внутреннего аудита

4 С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И Система менеджмента качества Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) Внутренний аудит Утвержден приказом от г. 299 Дата введения 9 ноября 2016 г. 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению внутреннего аудита системы менеджмента качества. Стандарт регламентирует порядок проведения внутренних аудитов в подразделениях университета и содержит требования к персоналу, осуществляющему аудит, принимающему участие в аудите и выполняющему проверяемые работы. Положения настоящего стандарта служат руководством для специалистов, осуществляющих внутренние аудиты, и обязателен для всех структурных подразделений университета, участвующих в предоставлении и обеспечении качества образовательных услуг. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. ИСО 19011:2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. СТО СибУПК Система менеджмента качества СибУПК. Корректирующие и предупреждающие действия. 3 Термины, определения и сокращения В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 Аудит (проверка) систематический, независимый документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). Примечание: Внутренние аудиты (проверки), иногда называемые «аудиты первой стороной», проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей. 4

5 Внешние аудиты (проверки) включают аудиты, обычно называемые «аудиты второй стороной» или «аудиты третьей стороной». Аудиты (проверки) второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты (проверки) третьей стороной проводятся внешними, независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО Аудит процесса проверка, нацеленная на оценку результатов, полученных на выходе процесса. 3.3 Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 3.4 Система менеджмента качества система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству. 3.5 Продукция результат процесса. 3.6 Качество степень соответствия характеристик предъявляемым требованиям. 3.7 Требование потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. 3.8 Повторный аудит проверка, проводимая при неудовлетворительных результатах планового аудита, с целью подтверждения, что выявленные несоответствия устранены. 3.9 Соответствие выполнение требования Несоответствие невыполнение требования; выявленное при аудите отклонение, приводящее или могущее привести к нарушению функционирования СМК Аудитор лицо компетентное для проведения аудита (проверки) Группа аудиторов один или несколько аудиторов, проводящих аудит (проверку) Программа аудита совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели Свидетельство аудита (проверки) записи, изложение фактов или другая информация, связанная с критериями аудита (проверки), которая может быть проверена. Примечание: Свидетельство аудита (проверки) может быть качественным или количественным Контроль процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями Вопросник (опросный лист) перечень контрольных вопросов, используемых при проведении внутренних аудитов Внеплановый аудит аудит, который требуется дополнительно к запланированным аудитам Рекомендация предложение, направленное на устранение выявленного несоответствия и/или причин. Сокращения ПРК представитель руководства по качеству ответственный за СМК в университете СМК система менеджмента качества ЦМК центр менеджмента качества ВА внутренний аудит 5

6 4 Основные положения 4.1 Проведение внутренних аудитов (проверок) СМК обеспечивает внутреннему и внешнему потребителям уверенность в стабильном качестве образовательных услуг, оказываемых университетом. Аудит позволяет получать сведения о действенности СМК университета, постоянно выявлять возможности для совершенствования процессов. 4.2 Аудит осуществляется с целью: определения соответствия выполненных мероприятий в рамках СМК запланированным; поддержания СМК в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008; оценки эффективности функционирования СМК или отдельных ее процессов с точки зрения достижения целей, определенных в области качества; проверки результативности корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов; определения потенциальных возможностей для улучшения СМК, в том числе продукции и процессов. 4.3 Причины, вызывающие необходимость проведения внутреннего аудита СМК: плановые аудиты СМК в соответствии с программой и графиком, утвержденными ректором университета либо представителем руководства по качеству; внеплановые аудиты по указанию ректора университета; необходимость совершенствования документации СМК, вызванная внутренними (изменение целей в области качества, структуры управления и т. п.) или внешними (изменение требований потребителей и рынка, изменение поставщиков, требований законодательства и т. п.) причинами; перед проведением внешнего аудита третьей стороной. 4.4 Основными объектами аудита являются: качество образовательной услуги; качество и результативность процессов; функционирование СМК. При аудите качества оказания образовательной услуги определяется соответствие фактических показателей требуемым, то есть определяется степень выполнения требований, предъявляемых к образовательной услуге. При аудите процессов оценивается способность обеспечивать заданные требования и стабильность процессов. При планировании аудита состояния процессов выделяются прежде всего те, которые на данный момент являются наиболее критическими и в первую очередь нуждаются в улучшении, либо могут быть потенциальными источниками значительных или повторяющихся несоответствий. При аудите СМК проверяется: документация; фактическое выполнение требований, изложенных в документации СМК. 4.5 Аудит документации СМК проводится по следующим направлениям: проверка на соответствие требованиям, изложенным в Руководстве по качеству, политике в области качества, целям в области качества (для документов нижнего уровня требованиям вышестоящих документов); 6

7 соблюдение процедуры по управлению документацией, а именно: утверждение; выпуск; ведение; изменения; изъятие устаревшей документации; уровень качества самой документации: доступность и правильность формулировок требований, четкость изложения, наличие полного комплекта рисунков, таблиц, приложений и др.; наличие документации на рабочих местах. 4.6 Объектом внутреннего аудита может быть достижение установленных целей в области качества как в университете в целом, так и в отдельных структурных подразделениях. 4.7 Для достижения своей основной цели выявления возможностей совершенствования деятельности персонала внутренний аудит проводится в доброжелательной обстановке, на основе партнерства с работниками проверяемого подразделения. 4.8 В ходе и по результатам аудита формируются сведения о результативности СМК университета, выявляются возможности для совершенствования процессов и процедур, а также формулируются рекомендации по тем направлениям деятельности, которые требуют улучшения. 5 Ответственность и полномочия по проведению внутреннего аудита 5.1 Руководство университета обеспечивает независимое проведение аудита и анализа СМК. 5.2 Руководство внутренним аудитом СМК возлагается на руководителя центра менеджмента качества. 5.3 центра менеджмента качества: руководит разработкой программы аудита; утверждает планы аудита; определяет документы, процедуры, процессы в подразделении, подлежащие аудиту; определяет возможность и методы проведения аудита с наименьшими затратами и максимальной эффективностью; формирует группы по проведению аудита; организует (или проводит) анализ результатов аудита; контролирует ход выполнения корректирующих мер по результатам аудита. 5.4 Внутренние аудиторы должны пройти специальную подготовку в области менеджмента качества и аудита, иметь соответствующую квалификацию и отвечать следующим требованиям: умение общаться с людьми, устанавливать личные контакты, выслушивать собеседника, владеть собой; знание основополагающих нормативных документов, документов СМК университета, принципов, методов и организации проведения аудита СМК; умение работать с документами, устно и письменно выражать свои мысли, способность аналитически и гибко мыслить; соблюдать конфиденциальность относительно результатов аудита. 7

8 При проверке кафедр и деканатов в состав группы аудита могут включаться уполномоченные по качеству других кафедр и деканатов. Соответствие квалификации специалистов по проведению внутренних аудитов периодически анализируется центром менеджмента качества. 5.5 Обязанности внутреннего аудитора: нести ответственность за аудит конкретных процессов, функций, подразделений или видов деятельности; уметь применять принципы, процедуры и методы аудита, проводить аудиты в рамках установленного графика, планировать и результативно организовывать работу, соблюдать этические нормы; анализировать информацию, имеющую отношение к заданию внутреннего аудитора при проведении аудита; проверять информацию, относящуюся к целям, области и критериям аудита, полученную в ходе проверки; принимать участие в составлении отчета по аудиту. 5.6 Внутренний аудитор вправе: требовать от уполномоченных по качеству проверяемого подразделения предоставлять для аудита любую необходимую документацию; давать рекомендации по проведению корректирующих мероприятий, на основании отчета по аудиту. 5.7 Группа, проводящая внутренний аудит. В группу по аудиту входит не менее двух человек. Кроме внутренних аудиторов в состав группы может быть включен специалист, компетентный в процессах проверяемого подразделения. группы назначается из числа внутренних аудиторов. В случае аудита процесса группа утверждается в целом для проведения аудита всех проверяемых подразделений или элементов процесса. Проверка отдельного подразделения или элемента процесса может осуществляться одним аудитором членом группы аудита. 5.8 группы по аудиту обязан: составить план проведения внутреннего аудита; уведомить об аудите и довести план аудита до проверяемого подразделения; проанализировать информацию, имеющую отношение к заданию при проведении аудита, подготовить рабочие документы, необходимые для регистрации хода аудита; проверить информацию, относящуюся к целям, области и критериям аудита, полученную в ходе проверки; составить отчет по результатам аудита; проверить результаты корректирующих действий. 5.9 группы наделен полномочиями принимать решения по вопросам организации проведения аудита и оценки его результатов. группы несет ответственность: за организацию работы группы по аудиту; за объективность оценки результатов аудита; за качество составления, ведения и сохранения документации по внутреннему аудиту. 8

9 5.10 группы по аудиту вправе: требовать от уполномоченных по качеству проверяемого подразделения предоставлять для аудита любую необходимую документацию; давать рекомендации по проведению корректирующих мероприятий на основании отчета по аудиту; собирать группу по аудиту, когда это необходимо, для анализа наблюдений аудита на соответствующих этапах проверки Обязанности руководителя проверяемого подразделения: информировать сотрудников подразделения о целях и масштабах аудита; обеспечить сопровождение аудиторов по подразделению уполномоченным сотрудником; обеспечить членов группы по аудиту рабочим местом; обеспечить членам группы по аудиту доступ к необходимому оборудованию, материалам и документации; проанализировать результаты аудита; определить корректирующие и предупреждающие действия по выявленным несоответствиям и в ходе аудита сделанным наблюдениям и внести записи в журнал мониторинга процессов СМК; осуществлять контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий по итогам аудита вплоть до отметки об их исполнении в журнале мониторинга. 6 Планирование и проведение внутреннего аудита 6.1 Внутренние аудиты проводятся в соответствии с утвержденной программой аудита. Программу разрабатывает руководитель центра менеджмента качества. Форма программы аудита (проверок) приведена в приложении А. 6.2 Программа проведения аудита разрабатывается таким образом, чтобы каждое подразделение университета было проверено не менее одного раза в течение трех лет, и содержит перечень аудитов с указанием сроков их проведения. Программа аудита согласовывается с представителем руководства по качеству. Программа рассылается в службы и подразделения, которые планируется проверить. 6.3 На основе программы аудита на каждую аудиторскую проверку составляется план (приложение Б). При разработке плана учитываются: важность и состояние процессов; степень выполнения требований ИСО 9001:2008, содержащихся в документах СМК; результаты состояния СМК; результаты ранее проведенных аудитов. Планы составляются для каждого конкретного аудита руководителем группы и согласовываются по срокам с проверяемым подразделением. группы по аудиту распределяет задания по проверке между аудиторами. 6.4 Порядок проведения внутреннего аудита За две недели до запланированного срока аудита руководитель центра менеджмента качества определяет окончательный состав группы внутреннего аудита и руководителя группы. Аудиторы назначаются исходя из принципов независимости от руководителя проверяемого подразделения и компетентности в области деятельности, подлежащей проверке. Примечание: Рекомендуется, если это возможно, следующую проверку процесса (подразделения) проводить тем же составом экспертов-аудиторов, в особенности при проверке устранения несоответствий. 9

10 6.4.2 За неделю до аудита руководитель группы уведомляет проверяемое подразделение о проверке. Вместе с уведомлением руководителю проверяемого подразделения направляется план аудита Подготовка к аудиторской проверке включает: ознакомление членов группы с планом проверки; распределение обязанностей в группе; сбор и анализ документации, на соответствие которой должна проводиться проверка; подготовка опросного листа (вопросника). Форма опросного листа дана в приложении Г Процедура внутренней проверки состоит следующих этапов: Знакомство с группой аудита. группы аудита представляет аудиторов руководству, уполномоченному по качеству и присутствующим представителям проверяемого подразделения, после чего руководитель подразделения знакомит аудиторов с уполномоченным по качеству (сопровождающим лицом) и персоналом подразделения, участвующим в приёме аудиторов. Собственно аудит. Данные, необходимые для анализа работы проверяемого подразделения, получают путем экспертизы документов, анализа первичных носителей информации, опроса персонала, наблюдения на проверяемых участках и сбора доказательств. Информация, указывающая на возможность несоответствия, фиксируется независимо от того, входит она в перечень контролируемых вопросов или нет. Информация, полученная в ходе опроса, подтверждается данными, полученными из независимых источников (документы, измерения, отчеты). Сотрудники проверяемого подразделения обязаны предоставлять все затребованные и имеющие отношение к проверке документы. Обработка результатов аудита. После анализа полученных данных аудиторы делают выводы о выявленных соответствиях/несоответствиях. Несоответствия, подтвержденные доказательствами, документируются и классифицируются по степени значимости. Проверяющие анализируют полученные результаты с целью включения их в отчет. Завершение аудита (может проводиться в виде заключительного совещания). До подготовки отчета руководитель группы информирует руководство проверяемого подразделения и уполномоченного по качеству о результатах аудита и значимости обнаруженных отклонений, на основании которых делается вывод о соответствии проверяемого подразделения требованиям СМК и определяются сроки проведения необходимых корректирующих и предупреждающих действий. В случае расхождения в оценке выявленных отклонений между аудиторами и руководителем проверенного подразделения окончательное решение принимает руководитель группы аудита. группы может дать свои рекомендации по проведению корректирующих и предупреждающих действий. Составление отчета о результатах аудита. В случае исправления проверяемым подразделением отдельных несоответствий (с представлением доказательств) до составления отчета, они не включаются в отчет. 7 Документирование результатов внутреннего аудита 10

11 7.1 группы аудита в течение пяти дней со дня завершения аудита составляет и оформляет отчет, в котором должны быть объективно и полно отражены результаты аудита и реальные факты. 7.2 Отчет должен содержать разделы, приведенные в приложении В. Оформление результатов внутренних аудита процесса СМК осуществляется по той же форме, что и аудит структурного подразделения согласно Приложению В. Отчет аудита отдельных подразделений при проверке процесса оформляется отдельно. Кроме того, оформляется общий анализ результатов аудита, при этом вместо даты аудита может указываться период аудита. Сведения о проверяемых подразделениях включают в себя все проверенные подразделения. 7.3 Отчет по результатам аудита, подписанный аудиторами, в бумажном и электронном виде передается руководству проверенного подразделения. При несогласии с выводами и рекомендациями, представленными в отчете, руководитель проверенного подразделения подписывает отчет с пометкой «Особое мнение», прикладывает свое особое мнение с обоснованием несогласия в письменном виде за своей подписью и в течение трех дней возвращает в центр менеджмента качества. Отчеты с особым мнением рассматриваются и утверждаются директором центра менеджмента качества. О результатах рассмотрения подразделение информируется в трехдневный срок. Отмеченные в утвержденном отчете отклонения подлежат устранению в установленном порядке. 7.4 Копии отчетов по результатам аудитов хранятся не менее трех лет у руководства проверенных подразделений. Отчеты по аудиту хранятся в ЦМК три года. Первичная документация по аудиту, приложенная к отчету, хранится в ЦМК до окончания следующего официального аудита данного объекта, если нет другого срока, указанного в документе. 7.5 Центр менеджмента качества информирует коллектив университета о результатах внутренних аудитов путем публикации обобщенных отчетов на сайте университета (во внутренней сети) с целью проведения предупреждающих действий в аналогичных подразделениях. Опубликованию подлежат: обобщенные отчеты по аудиту процесса, обобщенные отчеты по кафедрам и деканатам. 7.6 Сводные отчеты о результатах аудита за семестр и учебный год доводятся до ПРК и ректора университета и подлежат их утверждению. Утвержденные сводные отчеты хранятся в ЦМК постоянно. 8 Анализ результатов аудита 8.1 проверенного подразделения и уполномоченный по качеству проводят анализ несоответствий и наблюдений, разработку и внедрение корректирующих действий по всем несоответствиям, выявленным в ходе проверки, в порядке, предусмотренном СТО СибУПК СМК. Корректирующие и предупреждающие действия. проверяемого подразделения несет ответственность за выполнение плана корректирующих действий. Уполномоченный по качеству вносит в электронный журнал мониторинга процессов СМК информацию о выявленных несоответствиях и наблюдениях, запланированных корректирующих действиях, ответственных и сроках исполнения, а также делает отметку в журнале после выполнения соответствующих корректирующих действий. 8.2 Контроль за выполнением корректирующих мероприятий осуществляет центр менеджмента качества путем аудита журнала мониторинга и повторных аудитов подразделений (процессов). 11

12 9 Затраты на проведение аудита Внутренние аудиторы, уполномоченные по качеству, не являющиеся сотрудниками ЦМК, привлекаются к проведению внутренних аудитов приказом ректора. Приказ должен содержать расчетные нормы времени на проведение аудита (в зависимости от объекта и объема аудита и стоимость одного часа Аудита). Как правило, на аудит соответствия деятельности подразделения требованиям стандарта ИСО 9001:2008 отводится два человеко-часа, на аудит элемента или подразделения процесса отводится один человеко-час. На составление отчета по подразделению отводится 0,5 часа. На составление отчета по процессу отводится не менее 3 часов. 12

13 Приложение А (обязательное) ФОРМА ПРОГРАММЫ АУДИТА СМК УТВЕРЖДАЮ Ректор СибУПК/ Представитель РК ФИО 20 г. 1. ЦЕЛИ АУДИТА: ПРОГРАММА аудита системы менеджмента качества СибУПК на учебный год 2. ГРАФИК АУДИТА: п/п Проверяемые подразделения Объект аудита Цель аудита Срок проведения ФИО аудиторов центра менеджмента качества ФИО 20 г. 13

14 Приложение А (продолжение) (обязательное) ФОРМА ПРОГРАММЫ АУДИТА СМК НА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЕРИОД 1. ЦЕЛИ АУДИТА: ПРОГРАММА аудита системы менеджмента качества СибУПК на 2. ГРАФИК АУДИТА: п/п Проверяемые подразделения Объект аудита Срок аудита ФИО аудиторов Представитель проверяемого подразделения (ФИО) центра менеджмента качества ФИО 20 г. 14

15 Приложение Б (обязательное) ФОРМА ПЛАНА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК 1. Основание: 2. Подразделение: 3. Дата (сроки) проведения аудита: ПЛАН аудита системы менеджмента качества 4. Объекты (элементы), подлежащие аудиту: 5. Цель аудита: 6. Группа по аудиту: Фамилия, имя, отчество Должность Примечание группы 15

16 Приложение В (обязательное) ФОРМА ОТЧЕТА ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ СМК ОТЧЕТ о результатах аудита системы менеджмента качества 1. Основание: (программа, приказ, распоряжение) 2. Подразделение: подразделение Х, подразделения Х, ХХ, ХХХ. 3. Дата (сроки) проведения аудита: 20 г. 4. Объекты (элементы), подлежащие аудиту: соответствие Х, проведенные КД Цель аудита: подготовка к, поддержание СМК в рабочем состоянии, 6. Группа по аудиту: ФИО, ФИО, ФИО 7. Результаты аудита: (Проверенные документы, положительные наблюдения, выводы о соответствии\несоответствии требованиям, касающимся объекта и целей аудита). Несоответствия: (если имеются) Наблюдения: (если имеются) Предложения: Группа по аудиту: : ФИО, подпись Члены группы: ФИО, подпись ФИО, подпись Дата (составления отчета) 16

17 Регистрация, оформление несоответствия СТО СибУПК Приложение Г (справочное) Карта процесса проведения внутреннего аудита Ответственность Деятельность Документы Старт ЦМК ЦМК Принятие решения о проведении ВА Формирование группы ВА Программа ВА в университете План аудита ЦМК Направление распоряжения в структурное подразделение о проведении ВА План аудита группы ВА группы ВА группы ВА Подготовка к проведению ВА Проведение предварительного совещания Проведение аудита Опросный лист Записи Отклонение выявлено Нет Да Отклонения являются несоответствиям Да Нет группы ВА группы ВА ЦМК группы ВА Подведение итогов аудита в подразделении Составление отчета по аудиту Утверждение и рассылка отчета по ВА Конец Отчет о результатах аудита 17

18 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номер изменения Наименование, порядковый номер распорядительного документа Дата введения в действие Страницы с изменениями Перечень измененных пунктов 18

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г. Страница 1 из 14 Система менеджмента качества экземпляр 1 Введена в действие приказом 216 От «28» июня 2013г. 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура является основным

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 1990 Система качества ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СК ДП 8.1.2-1.0-2009 Введен с изменениями Красноярский государственный торгово-экономический институт Красноярск 2009 - потребителей

Подробнее

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД ПГУТИ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий ДП 02-06-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. Документированная процедура «Порядок планирования и проведения» ДП 02-06-2015 Введена в действие «15» мая

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СТО СибУПК 1.8.002 2009 С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СибУПК КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Новосибирск

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СТО 003-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ Об организации внутренних аудитов в Учреждении образования Федерации

Подробнее

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20»

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20» ПРИНЯТО На педагогическом совете МБДОУ «Детский сад 20» Протокол От 20 г. УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад 22» Е. Г. Валенкова Приказ От 20 г. Руководство по внутреннему мониторингу качества образования

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СТО

Подробнее

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании»

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании» Лист 2 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 184-ФЗ «О техническом регулировании» Сведения о документированной процедуре 1

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение о внутреннем аудиторе

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение о внутреннем аудиторе Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «ЦНИИПСК ИМ. МЕЛЬНИКОВА» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ СТО СМК 27-2004 МОСКВА 2004 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Подробнее

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА...

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ... 3 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ... 5 3 ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... 5 4 ЭТАПЫ (СОСТАВЛЯЮЩИЕ) ПРОЦЕССА... 5 5 МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК--8.2.2 Версия 2.0 Дата введения: 1 апреля 2012г. Чита 2012 Должность

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита стр. 1 из 13 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА стр. 2 из 13 Содержание п/п Название раздела Страница 1 Назначение 2 2 Область применения 2 3 Нормативные ссылки 2 4 Термины, сокращения 2 5 Ответственность 3

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа>

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа> Эмблема организации Документированная процедура Внутренние аудиты УТВЕРЖДАЮ образовательного учреждения

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП Система менеджмента качества Документированная процедура ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП 8.2.2 01 09 Контрольный Информационный экземпляр г. Челябинск, 2009 г. Лист 2 Содержание 1 Назначение и область применения...

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 12.10.2009 245 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит (с

Подробнее

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21 стр. 1 из 21 1 стр. 2 из 21 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 5 6 Описание

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит 1 из 25 СОДЕРЖАНИЕ 2 из 25 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.... 5 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.... 16 ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.2 из 20 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.3 из 20 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 4 2 НОРМАТИВНЫЕ

Подробнее

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР.

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР. УТВЕРЖДАЮ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР Разработчик: Санкт-Петербург Содержание Страница 2 из 16 Б Приложение В

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642 О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФАС РОССИИ (в ред. Приказов ФАС России от 19.03.2013 N 168/13,

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

ДП ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Система менеджмента качества. Второе издание. с. 3 из 21

ДП ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Система менеджмента качества. Второе издание. с. 3 из 21 с. 3 из 21 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП 8.2.2 Второе издание Комсомольск-на-Амуре 2014 с. 4 из 21 Содержание 1 Назначение и область применения... 5 1.1 Назначение...

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2.

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 1 из 18 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 2 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ.3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ..3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов Содержание 1 Область применения. 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины, определения и сокращения. 2 3.1 Термины и определения.... 2 3.2 Сокращения.... 3 4 Общие положения. 3 5 Подготовка и проведение внутреннего

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Стандарт предприятия СТАНДАРТ

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

Система менеджмента качества ТГАСУ Документированная процедура Внутренние аудиты

Система менеджмента качества ТГАСУ Документированная процедура Внутренние аудиты 1 Цель Система менеджмента качества ТГАСУ (проверки) проводятся в ТГАСУ с целью подтверждения: соответствия документации действующей системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, нормативно-технической

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Алтайский государственный университет» АлтГУ СМК ДП -0.3-02 УТВЕРЖДАЮ Ректор АлтГУ марта 2013 г.

Подробнее

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр.

Подробнее

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА Начальник отдела менеджмента качества, внутренний аудитор СМК Мясникова Галина Юрьевна

Подробнее

СТО ОмГТУ

СТО ОмГТУ 2 Содержание 1 Область применения... 5 2 Нормативные ссылки... 5 3 Термины и определения... 5 4 Обозначения и сокращения... 7 5 Основные нормативные положения... 7 5.1 Общие положения... 7 5.2 Порядок

Подробнее

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ 4 Г.С. Павлова Приказ от 01.04.2015 г. 104б Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК 8.2.2/4.2-2015 Бердск, 2015 стр. 1 из 20 Содержание 1 Область применения.3 2

Подробнее

Мониторинг, измерение и анализ процессов

Мониторинг, измерение и анализ процессов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чановская средняя школа 2 Чановского района Новосибирской области СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества Мониторинг, измерение и анализ

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Москва 2018 СТАНДАРТ

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В. К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А. А.,

Подробнее

СТАНДАРТ Образовательного учреждения Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации

СТАНДАРТ Образовательного учреждения Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора Московской банковской школы (колледжа) Банка России М.В. Игнатьева

Подробнее

РОССИЯ г. Липецк, Липецкая область 2009г.

РОССИЯ г. Липецк, Липецкая область 2009г. Стр. 1 из 32. УТВЕРЖДАЮ Ректор университета (подпись) А.К. Погодаев 2009 г. СТО-03-2009 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ Дата введения 2009 03 18 (год, месяц, число) РОССИЯ г. Липецк, Липецкая область

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие и предупреждающие действия

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие и предупреждающие действия 1 из 16 СОДЕРЖАНИЕ 2 из 16 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.... 5 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.... 11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Система менеджмента качества 2 Утверждаю

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы...

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы... Содержание документа 1 Термины и обозначения 3 1.1 Термины 3 1.2 Обозначения.4 2 Назначение и область применения процедуры...5 3 Нормативные документы...5 4 Описание процедуры... 6 4.1 Общие положения...

Подробнее

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит»

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСОВАНО Представитель

Подробнее

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства» Стр. 1 из 14 Стр. 2 из 14 СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ... 3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ... 3 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 5 5.1 Входные данные процесса...

Подробнее

Организация внутреннего

Организация внутреннего Организация внутреннего аудита Виды аудита внутренний («аудит первой стороной»); внешний («аудит второй стороной», «аудит третьей стороной»); комплексный; совместный. «Внутренние аудиты, иногда называемые

Подробнее

МКОУ ССОШ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК

МКОУ ССОШ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК 8.2.2.2014 1 Содержание Перечень сокращений и обозначений...3 Термины и определения...3 Назначение и область применения документированной процедуры внутренних аудитов

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ Корректирующие и предупреждающие действия

ПОЛОЖЕНИЕ Корректирующие и предупреждающие действия Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ Забайкальский институт предпринимательства

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Экз. 23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 03.03.2008 43 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения:

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения: Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Документированная процедура Корректирующие

Подробнее

ДП СМК Содержание

ДП СМК Содержание Содержание 1 Область применения... 1 2 Нормативные ссылки.. 1 3 Термины, определения и сокращения... 1 3.1 Термины и определения. 1 3.2 Сокращения. 3 4 Общие положения... 3 5 Управление записями.... 4

Подробнее

ПРОЦЕДУРА. СМК-П «Организация и проведение внутренних аудитов

ПРОЦЕДУРА. СМК-П «Организация и проведение внутренних аудитов Стр. 1 из 10 УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ СПО Т. В. Силкина 2014 г. ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТЧИК Заместитель директора по управлению качеством образования ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский Л. В. Авчухова 2014 г.

Подробнее

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр. 1 из 9 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2016 г. СурГУ. Стандарт организации

Подробнее

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Внутренний аудит СМК-ДП-СП Версия: 4.0. Стр. 2 из 23

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Внутренний аудит СМК-ДП-СП Версия: 4.0. Стр. 2 из 23 СМК-ДП-СП- 05.08. Версия: 4.0. Стр. 2 из 23 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ...3 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...3 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ...5

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Подробнее

Система менеджмента качества ТГАСУ Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

Система менеджмента качества ТГАСУ Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ТГАСУ Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет"

Подробнее

МКОУ ССОШ УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК

МКОУ ССОШ УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК8.3.2014 1 Содержание 1 Область применения 2 2 Нормативные ссылки 2 3 Термины и определения, сокращения 2 4 Общие положения 3 5 Порядок выполнения

Подробнее

СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ

СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ Стр. 1 из 16 УТВЕРЖДАЮ Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина В. Г. Мартынов 2016 г СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ 909-04 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Заместитель руководителя управления менеджмента

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЯТИГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

Подробнее

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 9 5.1 Описание процесса «Процессы аудита и самооценки»

Подробнее

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3 Предупреждающие действия с.3 Предисловие Предупреждающие действия является документированной процедурой, устанавливает порядок проведения предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО

Подробнее

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией 1. Назначение и область применения документа 1.1. Положение о представителе руководства по качеству (далее Положение) является документом системы менеджмента качества ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. СМК МПК ДП Внутренний аудит. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК МПК ДП Версия 3.0

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. СМК МПК ДП Внутренний аудит. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК МПК ДП Версия 3.0 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» УПРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подробнее

Ивановский государственный политехнический университет

Ивановский государственный политехнический университет Ивановский государственный политехнический университет Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Ивановский государственный политехнический

Подробнее

1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Определения Система менеджмента качества (далее СМК) Сертификация системы менеджмента качества

1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Определения Система менеджмента качества (далее СМК) Сертификация системы менеджмента качества 2 1. Область применения Настоящая методика устанавливает порядок проведения, правила принятия решений и оформления результатов работ по инспекционному контролю системы менеджмента качества (СМК), сертифицированной

Подробнее

ДП СМК Содержание

ДП СМК Содержание ДП СМК 06 2013 Содержание 1 Область применения... 1 2 Нормативные ссылки.. 1 3 Термины, определения и сокращения... 2 3.1 Термины и определения. 2 3.2 Сокращения. 2 4 Общие положения... 3 5 Структура процесса

Подробнее

Предисловие. ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС; Минченок О.И., старший преподаватель кафедры МиС.

Предисловие. ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС; Минченок О.И., старший преподаватель кафедры МиС. Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС;

Подробнее

ДП Корректирующие и предупреждающие действия

ДП Корректирующие и предупреждающие действия Содержание документа 1.Термины и обозначения...3 1.1.Термины...3 1.2.Обозначения 3 2. Назначение и область применения процедуры..3 3. Нормативные документы...4 4. Описание процедуры...4 4.1. Общие положения...4

Подробнее

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ. По внутреннему аудиту СМК в ДонНМУ в уч.г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ. По внутреннему аудиту СМК в ДонНМУ в уч.г. Донецкий национальный медицинский университет им.м.горького ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ По внутреннему аудиту СМК в ДонНМУ в 2013-2014 уч.г. Начальник отдела управления качеством Представитель руководства по качеству

Подробнее

СТВ Издание 2 Экземпляр. Стр. 1 из 15 Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия

СТВ Издание 2 Экземпляр. Стр. 1 из 15 Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия СТВ 909-05 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина» Стр. 1 из 15 Стр. 2 из 15 СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

Приказ от 11 марта

Приказ от 11 марта Утверждаю директор МАОУ Г.Ф. Филимонов Приказ от 11 марта 2014 45 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК 8.2.2.2014 1 Содержание Наименование разделов Стр. Перечень сокращений и обозначений... 3 Термины

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП - 1 - ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП 9.2 16 Разработчик Помощник ректора по качеству и информационным технологиям в образовании М. Я. Ледяев «1» сентября 2016 г. - 2 - Содержание Наименование

Подробнее

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства»

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «БЦО» А.А. Бражников «11» ноября 2016г. Система менеджмента качества

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАН Центром управления качеством учебного процесса. 2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от г., 51

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАН Центром управления качеством учебного процесса. 2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от г., 51 Предисловие СТО ОмГТУ 85.01-2008 1 РАЗРАБОТАН Центром управления качеством учебного процесса 2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 21.04.2008 г., 51 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4 Настоящий стандарт организации разработан

Подробнее

СТО ОмГТУ

СТО ОмГТУ СТО ОмГТУ 42.02-2008 2 Содержание СТО ОмГТУ 42.02-2008 1 Область применения... 5 2 Нормативные ссылки... 5 3 Термины и определения и сокращения... 5 4 Цель и задачи... 7 5 Ответственность... 7 6 Основные

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АКАДЕМИИ. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АКАДЕМИИ. 1. Общие положения Принято решением совместного заседания Методического совета и Комиссии по качеству ГОУ ВПО МО «Академия социального управления» от 21.11.2011 г., протокол 8 Утверждено приказом ректора от 28.11.2011 254-07

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СТО-СМК- 8.5.01-2011 УТВЕРЖДАЮ Ректор Л.С. Гринкруг 20 г. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Редакция 2 стр. 1 из 22 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2017 г СурГУ. Документированная

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Подробнее

«Введение в менеджмент качества» обзор требований СМК образовательного учреждения и анализ выполнения этапов разработки и внедрения СМК в Колледже

«Введение в менеджмент качества» обзор требований СМК образовательного учреждения и анализ выполнения этапов разработки и внедрения СМК в Колледже «Введение в менеджмент качества» обзор требований СМК образовательного учреждения и анализ выполнения этапов разработки и внедрения СМК в Колледже Русина Тамара Васильевна доктор биологических наук, главный

Подробнее

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение о представителе руководства по качеству МГТУ ГА

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение о представителе руководства по качеству МГТУ ГА университет гражданской авиации» () Версия: 0 КЭ: УЭ Стр. 1 из 13 университет гражданской авиации» () Содержание стр. Предисловие.... 3 1. Общие положения.... 4 2. Основные задачи...... 6 3. Функции...

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СТО СМК ДП -05 Лист 2 из 13 СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ 1 Разработан и внесен службой качества Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева 2 Утвержден

Подробнее

О Т Ч Ё Т по результатам внутреннего аудита структурных подразделений (2014/2015 учебный год)

О Т Ч Ё Т по результатам внутреннего аудита структурных подразделений (2014/2015 учебный год) Министерство образования и науки Российской Федерации с. 1 из 17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный

Подробнее

Обеспечение и поддержание технологической дисциплины

Обеспечение и поддержание технологической дисциплины Введена в действие распоряжением от «16» апреля 2012 г. ЦТР-87/р Перед использованием нормативного документа убедитесь в его Дата ввода в действие: Редакция: 1 I Содержание 1 Область применения... 2 2

Подробнее

Система энергетического менеджмента Внутренние аудиты (проверки)

Система энергетического менеджмента Внутренние аудиты (проверки) Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр 1 Лист 1/27 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система энергетического менеджмента Внутренние аудиты (проверки) СТО СЭМ-03-12-2012 г. Москва Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр 1 Лист 2/27

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Корректирующие действия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Корректирующие действия стр. 1 из 6 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА стр. 2 из 6 Содержание п/п Название раздела Страница 1 Назначение 2 2 Область применения 2 3 Нормативные ссылки 2 4 Термины, определения и сокращения 2 5 Ответственность

Подробнее

ИГМУ СМК ДП Внутренний аудит. Редакция 3. Стр. 1 из 22

ИГМУ СМК ДП Внутренний аудит. Редакция 3. Стр. 1 из 22 Стр. 1 из 22 Содержание Название раздела Стр. раздела 1 Область применения документированной процедуры 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, определения и сокращения 4 4 Общие положения 4 5 Описание процесса

Подробнее

Предисловие. 1. Разработана: Управлением обеспечения качества образовательной деятельности

Предисловие. 1. Разработана: Управлением обеспечения качества образовательной деятельности Предисловие 1. Разработана: Управлением обеспечения качества образовательной деятельности 2. Исполнители: Руководитель ЦМКО УОКОД Специалист ЦМКО УОКОД М.С. Магомедова В.А. Соловьева 3. Утверждена приказом

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. itsec.by ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМИБ. Страница 1 из 13

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. itsec.by ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМИБ.  Страница 1 из 13 ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМИБ http:/// Страница 1 из 13 ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью [НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]. Никакая часть этого документа

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОД-081-СМК-ДП-008. Дата введения: Москва

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОД-081-СМК-ДП-008. Дата введения: Москва Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное Документированная процедура 5.6 Анализ со стороны руководства Анализ СМК со стороны высшего руководства УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура ДП Версии 01

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура ДП Версии 01 Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.

Подробнее

СТП Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод»

СТП Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод» Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод» УТВЕРЖДАЮ Директор ГУП РК «ФСМЗ» А. Н. Байбак 20 г. СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЕ

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества. Лист внесения изменений в положение. Должность и подпись лица, внесшего изменения

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества. Лист внесения изменений в положение. Должность и подпись лица, внесшего изменения Предисловие 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 3 ВЗАМЕН 4 Дата рассылки пользователям Приказом ректора от 14.01.16 10 Положение «Об управлении стандартизации

Подробнее