ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит"

Транскрипт

1 1 из 25

2 СОДЕРЖАНИЕ 2 из 25 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А..18 ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПРИЛОЖЕНИЕ В...22 ПРИЛОЖЕНИЕ Г...23 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ...24 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ..25

3 3 из 25 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура является основным документом, устанавливающим правила и процедуры планирования, организации и проведения внутренних аудитов, документального оформления их результатов в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ (далее Академия). Документированная процедура содержит требования к персоналу, осуществляющему аудит и принимающему участие в аудите и обязательна к применению во всех структурных подразделениях Академии, входящих в область применения системы менеджмента качества. 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». ГОСТ Р Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. Устав Академии; СМК-УП-02-ПСП Положение об отделе менеджмента качества. СМК-УП-02-ПДЛ Положение о деятельности ответственного за СМК. СМК-УП-02-ПДЛ Положение о деятельности уполномоченного по качеству структурного подразделения. СМК-УП-03-ПДЛ Положение о руководителе группы. СМК-УП-03-ПДЛ Положение о внутренних аудиторах. СМК-УП-03-ДП Корректирующие и предупреждающие действия. СМК-ОБ-05-ДП Управление документацией.

4 4 из 25 СМК-ОБ-05-ДП Управление записями. СМК-ОБ-05-СТО Правила оформления реквизитов документов. 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В настоящей документированной процедуре использованы следующие определения и сокращения: внутренний аудит систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев, проводимый самой организацией или от ее имени; документированная процедура (ДП) внутренний нормативный (организационный) документ, содержащий установленный способ осуществления процесса (деятельности); процесс совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы; система менеджмента качества (СМК) система управления организацией применительно к качеству; ОМК - отдел менеджмента качества. 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 Назначение процесса: проведение оценки соответствия СМК Академии или отдельных ее процессов требованиям ГОСТ Р ИСО Цели процесса: выявление несоответствий СМК Академии или отдельных ее процессов относительно требований, установленных документацией СМК; достижение соответствия СМК Академии или отдельных ее процессов запланированным мероприятиям (запланированному уровню их реализации); оценка результативности и эффективности функционирования СМК Академии или отдельных ее процессов;

5 5 из 25 определение возможностей и путей улучшения СМК Академии или отдельных ее процессов. 4.3 Результат процесса: повышение результативности СМК Академии и поддержание ее процессов в стабильном рабочем состоянии, в т.ч.: совершенствование предоставляемых Академией основных и дополнительных образовательных услуг, а также результатов научных исследований и разработок, осуществляемых в рамках Академии; совершенствование документации СМК, вызванной внутренними (изменение целей в области качества, структуры управления и т.п.) или внешними (изменение требований потребителей, рынка, законодательства и т.п.) причинами; реинжиниринг процессов СМК; подготовка к сертификации и инспекционным проверкам СМК Академии. 4.4 Владелец процесса - начальник ОМК. 4.5 Участники процесса ректор Академии, ответственный за СМК Академии, ОМК, руководитель группы, внутренние аудиторы, руководители структурных подразделений, уполномоченные по качеству структурных подразделений. 4.6 Ресурсы процесса - информационные, материальные и человеческие ресурсы. 4.7 Показатели эффективности процесса затраты ресурсов: человеко-часы, аудиторы, з/п, материальное обеспечение. 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА Процесс внутреннего включает следующие подпроцессы: планирование и организация внутреннего ; проведение внутреннего и документирование его результатов; оценка процедуры проведения внутреннего.

6 6 из Планирование и организация внутреннего Назначение подпроцесса: планирование процедуры проведения внутреннего, распределение полномочий и ответственности участников внутреннего, выбор методов организации и проведения внутреннего Цель подпроцесса: постановка целей внутреннего, выбор времени проведения внутреннего, утверждение состава внутренних аудиторов и их подготовка, определение объектов и критериев их оценки Владелец подпроцесса: начальник ОМК Участники и взаимодействующие с подпроцессом: ректор; ответственный за СМК Академии; руководитель группы Документы или события, инициирующие подпроцесс: распорядительные и организационные документы, отражающие необходимость проведения внутреннего в связи с запланированным уровнем (не менее 1 раза в год), или потребность во внеплановом проведении внутреннего в связи с: изменениями требований потребителей; изменениями социально-экономических условий; изменениями стратегии деятельности Академии в целом; изменениями в системе управления и организационной структуре Академии; изменениями стратегии обеспечения и развития качества; изменениями в технологии и/или организации предоставления основных и дополнительных образовательных услуг; изменениями в технологии и/или организации проведения научных исследований и разработок; расширением номенклатуры направлений подготовки специалистов; изменением документации СМК; появлением и/или увеличением количества несоответствий Документы или записи, порождаемые подпроцессом: программа внутреннего Академии (Приложение А) на один год; приказы об утверждении внутренних аудиторов;

7 7 из 25 планы внутренних аудитов СМК структурных подразделений и должностных лиц (Приложение Б); Управление подпроцессом: программа формирования устойчивой системы управления качеством образования Академии; планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий СМК Академии за предшествующий период Входы подпроцесса: информация о состоянии управляющих, основных, обеспечивающих процессов и их результатах, в т.ч. информация о функционировании и развитии СМК Академии; информация о процессах, являющихся потенциальными источниками несоответствий; информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий по результатам предшествующих Выходы подпроцесса: программа внутреннего Академии на один год, планы внутренних аудитов СМК структурных подразделений и должностных лиц Процессы поставщиков процессы структурных подразделений Академии (факультетов, кафедр, центров, отделов, лабораторий и пр.), подпроцессы: «Проведение внутреннего» Процессы потребителей подпроцесс «Проведение внутреннего и документирование его результатов» Механизмы обратной связи: оценка программы и планов внутреннего со стороны объектов и аудиторов, удовлетворенность условиями проведения (сроки, критерии оценки, состав аудиторов) Измеряемые параметры подпроцесса: количество структурных подразделений, охваченных внутренними ми согласно плану; количество групп ; количество внутренних аудиторов; количество направлений оценки в процедуре внутреннего структурных подразделений; количество методов проведения внутреннего ; срок подготовки программы и планов внутреннего ; количество итераций при разработке необходимых документов.

8 8 из Показатели результативности подпроцесса: степень соответствия программы и планов внутреннего установленным требованиям, целям СМК Академии, целям самого процесса проведения внутреннего, корректность распределения полномочий и ответственности участников Порядок выполнения подпроцесса: представлен на рисунке Проведение внутреннего и документирование его результатов Назначение подпроцесса: проведение структурных подразделений и должностных лиц Цель подпроцесса: выявление несоответствий в процессах и продукции аудируемого объекта и формирование предложений по совершенствованию процессов и продукции по результатам Владелец подпроцесса: руководитель группы Участники и взаимодействующие с подпроцессом: ответственный за СМК Академии; начальник ОМК; руководитель группы ; внутренние аудиторы; руководитель проверяемого структурного подразделения; уполномоченный по качеству структурного подразделения Документы или события, инициирующие подпроцесс: приказы об утверждении внутренних аудиторов; график проведения внутренних аудитов Документы или записи, порождаемые подпроцессом: отчеты о результатах внутренних аудитов (Приложение В), в т.ч. информация о процедуре проведения внутреннего и информация о несоответствиях.

9 9 из 25 Ректор Ответственный за СМК Начальник ОМК Руководитель группы Потребность в проведении внутреннего Информация о процессах и продукции Академии Подготовка проекта программы внутреннего Согласование проекта программы внутреннего ДА Согласован? НЕТ Назначение руководителя группы и внутренних аудиторов Проект приказа о назначении руководителя группы и внутренних аудиторов Приказ о назначении руководителя группы и внутренних аудиторов Подготовка проекта приказа о назначении руководителя группы и внутренних аудиторов Утверждение программы внутреннего Программа внутреннего Выбор методов организации и проведения внутреннего Информация о методах организации и проведения внутреннего Проект плана внутреннего Подготовка проекта плана внутреннего и приложений к нему (проверочные задания, программы структурированного наблюдателя и пр.) Утверждение плана внутреннего ДА Утвержден? НЕТ План внутреннего Рисунок 1 Планирование и организация внутреннего

10 10 из Управление подпроцессом: программа внутреннего Академии на один год, планы внутренних аудитов СМК структурных подразделений и должностных лиц, планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий Входы подпроцесса: информация о состоянии управляющих, основных, обеспечивающих процессов и их результатах, в т.ч. информация о функционировании и развитии СМК Выходы подпроцесса: отчет о результатах проведения внутреннего, в т. ч. информация о процессах, являющихся источниками несоответствий, информация о процедуре проведения внутреннего и предложения по результатам внутреннего структурных подразделений Процессы поставщиков процессы структурных подразделений Академии (факультетов, кафедр, центров, отделов, лабораторий и пр.) Процессы потребителей - подпроцессы: «Планирование и организация внутреннего», «Оценка процедуры проведения внутреннего» Механизмы обратной связи: оценка процедуры проведения внутреннего со стороны объектов и аудиторов, удовлетворенность фактическими условиями проведения (сроки, критерии оценки, состав аудиторов) Измеряемые параметры подпроцесса: - количество структурных подразделений, фактически охваченных внутренними ми; - количество групп ; - количество внутренних аудиторов; - количество сотрудников структурного подразделения, принимавших участие в процедуре внутреннего ; - количество методов проведения внутреннего ; - количество критериев оценки в процедуре внутреннего ; - количество выявленных несоответствий в процессе проведения внутреннего ; - фактический срок проведения внутреннего ; - фактический срок документирования результатов составления отчетов о результатах внутреннего ; - количество операций при подготовке отчетов о результатах внутреннего.

11 11 из Показатели результативности подпроцесса: степень соответствия процедуры проведения внутреннего разработанным программам и планам, а также целям данного подпроцесса Порядок выполнения подпроцесса: представлен на рисунке Оценка процедуры проведения внутренних аудитов Назначение подпроцесса: оценка степени соответствия процедуры проведения внутреннего установленным требованиям и целям СМК.Цель подпроцесса: выявление несоответствий в процессе проведения внутреннего и разработка плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий Владелец подпроцесса: начальник ОМК Участники и взаимодействующие с подпроцессом: - ответственный за СМК Академии; - руководитель группы ; - руководитель проверяемого структурного подразделения Документы или события, инициирующие подпроцесс: проведение внутреннего Документы или записи, порождаемые подпроцессом: план-отчет мероприятий по устранению выявленных несоответствий, разработанного в предыдущем периоде Управление подпроцессом: нормативное обеспечение процесса «Внутренний аудит» Входы подпроцесса: информация о процедуре проведения внутреннего Выходы подпроцесса: план-отчет мероприятий по устранению выявленных несоответствий Процессы поставщиков подпроцесс «Проведение внутреннего и документирование его результатов».

12 12 из 25 Ответственный за СМК Начальник ОМК Руководитель группы Внутренние аудиторы Руководитель проверяемого структурного подразделения План внутреннего Уведомление и доведение плана до руководителя структурного подразделения Проведение предварительного совещания в проверяемом структурном подразделении Аудит структурного подразделения Документирование результатов внутреннего (выявление соответствий /несоответствий) Информирование руководителя проверяемого структурного подразделения о выявленных соответствиях/ несоответствиях Формирование выводов и разработка предложений по результатам внутреннего Подготовка проекта отчета о результатах внутреннего Экспертиза и согласование проекта отчета о результатах внутреннего ДА Согласован? НЕТ Утверждение отчета о результатах внутреннего ДА Утвержден? НЕТ Отчет о результатах внутреннего Рисунок 2 Проведение внутреннего и документирование его результатов

13 13 из Процессы потребителей - подпроцесс: «Проведение внутреннего и документирование его результатов» Механизмы обратной связи: оценка данного подпроцесса со стороны его участников, их удовлетворенность фактическими условиями проведения оценки (сроки, состав субъектов оценки, полнота рассмотрения выявленных несоответствий в процедуре проведения ) Измеряемые параметры подпроцесса: количество участников оценки процедуры проведения внутреннего ; число структурных подразделений, процедура внутреннего которых была подвергнута оценке; сроки проведения оценки внутреннего ; количество выявленных несоответствий; количество запланированных корректирующих и предупреждающих действий; количество реализованных корректирующих и предупреждающих действий; количество итераций при разработке необходимых документов Показатели результативности подпроцесса: степень соответствия оценки процедуры проведения внутреннего установленным требованиям, целям СМК и целям самого подпроцесса Порядок выполнения подпроцесса: представлен на рисунках 3.1 и 3.2.

14 14 из 25 Ответственный за СМК Начальник ОМК Руководитель группы Руководитель проверяемого структурного подразделения Потребность в оценке процедуры проведения внутренних аудитов Участие в работе группы внутреннего Формирование выводов относительно соответствия процедуры внутреннего установленным требованиям Формирование выводов о степени соответствия процедуры внутреннего и представление их начальнику ОМК Анализ несоответствий процедуры проведения внутреннего аудитора и их причин Разработка плана-отчета мероприятий по устранению выявленных несоответствий Утверждение плана-отчета мероприятий по устранению выявленных несоответствий ДА Утвержден? НЕТ План-отчет мероприятий по устранению выявленных несоответствий Рисунок 3.1 Оценка процедуры проведения внутренних аудитов

15 15 из 25 Ответственный за СМК Начальник ОМК Руководитель группы План-отчет мероприятий по устранению выявленных несоответствий Проведение корректирующих и предупреждающих действий по процедуре проведения внутреннего Постановка отметки об устранении выявленных соответствий НЕТ Рисунок 3.2 Оценка процедуры проведения внутренних аудитов (продолжение)

16 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 16 из 25 Получает Содержание (документа/информации) Начальник ОМК План и программа проведения внутреннего Срок апрель (ежегодно) Передает Содержание (документа/информации) Отчет по результатам внутреннего План корректирующих и предупреждающих действий Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий Уполномоченные по качеству структурных подразделений План-отчет мероприятий в течение недели Отчет по результатам по устранению после даты внутреннего выявленных проведения несоответствий : июнь Постановка отметки о выполнении мероприятий по устранению выявленных несоответствий (ежегодно) март-апрель (ежегодно) Срок в день проведения апрель - июнь (ежегодно) в течение недели после даты проведения : июнь (ежегодно) март-апрель (ежегодно) в день проведения июнь (ежегодно) Матрица ответственности по процессу по видам процессов отражена в таблице 1.

17 Ректор Ответственный за СМК Начальник ОМК Руководитель группы ор Руководитель проверяемого подразделения Уполномоченный по качеству структурного подразделения СМК 17 из 25 Таблица 1 - Матрица ответственности по процессу Процесс и подпроцессы У* У О У У У У Планирование и организация внутреннего Проведение внутреннего и документирование его результатов Оценка процедуры проведения внутреннего Планирование и проведение корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутреннего Анализ результатов внутренних аудитов СМК Академии за год У У О В В У У О У У В У О У В У В У У У В О У У О У В * О - ответственный; У - участник; В взаимодействующий.

18 ПРИЛОЖЕНИЕ А 18 из 25 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮ Ректор ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России В.М. Ивойлов 201_ г. ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА системы менеджмента качества на 201_ год ПРИНЯТО Советом по качеству Протокол от 201_ г. Кемерово 201_

19 19 из 25 1 ЦЕЛИ АУДИТА 2 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 201_ года 3 СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТА Группа _ Фамилия, имя, отчество Должность Примечание Руководитель группы : Члены группы внутреннего : Группа N Фамилия, имя, отчество Должность Примечание Руководитель группы : Члены группы внутреннего : 4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА Проверяемые подразделения Проверяемые виды деятельности Дата Руководитель группы Руководитель проверяемого подразделения И Т О Г О 3 N номер группы

20 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 20 из 25 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела менеджмента качества ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России Е.А. Киселева 201_ г. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА системы менеджмента качества на 201_ год Кемерово 201_

21 21 из 25 1 Основание: 2 Дата проведения внутреннего : 201_ г. 3 Цель внутреннего : 4 Проверяемые виды деятельности: 5 Группа : Фамилия, имя, отчество Руководитель группы : Должность Члены группы внутреннего : 6 План внутреннего направляется: 1 экз. руководителю проверяемого подразделения ; 2 экз. ответственному за СМК ; 3 экз. начальнику отдела менеджмента качества.

22 ПРИЛОЖЕНИЕ В 22 из 25 УТВЕРЖДАЮ Ответственный за СМК ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России О.А. Шевченко 201 г. ОТЧЕТ о результатах внутреннего системы менеджмента качества Дата 1. Подразделение 2. Группа по аудиту 3. Критерии 4. Выявленные несоответствия и их категория (1-уведомление, 2-незначительное, 3- значительное) Руководитель или представитель проверяемого подразделения подпись Ф.И.О. Руководитель группы по аудиту подпись Ф.И.О. Члены группы:

23 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 23 из 25 ПЛАН-ОТЧЕТ мероприятий по устранению выявленных несоответствий Мероприятие Ответственный Сроки выполнения Отметка о выполнении Руководитель подразделения подпись И.О.Ф. Дата составления 201_

24 24 из 25

25 25 из 25 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Номер изменения Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений Дата получения документа об изменениях / внесения изменений Уполномоченный по качеству структурного подразделения / лицо, вносящее изменения ФИО Подпись


ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие и предупреждающие действия

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие и предупреждающие действия 1 из 16 СОДЕРЖАНИЕ 2 из 16 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.... 5 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.... 11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности ответственного за СМК СМК-УП-02-ПДЛ-00.01-2010

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности ответственного за СМК СМК-УП-02-ПДЛ-00.01-2010 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем аудиторе СМК-УП-03-ПДЛ

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем аудиторе СМК-УП-03-ПДЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Положение. «О группе управления качеством»

Положение. «О группе управления качеством» КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ Положение «О группе управления качеством» 5.4.2-02 РАЗРАБОТАЛ Согласовал Должность ПРК Фамилия И.О. Васильченко А.М. Подпись Дата Версия: 1.0 Экз.

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ стр. 1 из 22 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2013 г СурГУ. Документированная процедура КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ДП-1.6-13 ПРИНЯТО Советом по качеству 201 г., протокол. СОГЛАСОВАНО: Должность

Подробнее

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК ДП Департамент образования мэрии

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК ДП Департамент образования мэрии Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ... Лист регистрации изменений ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Подробнее

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника отдела менеджмента качества СМК-УП-02-ДИ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника отдела менеджмента качества СМК-УП-02-ДИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Подробнее

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД ПГУТИ

Подробнее

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9.

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СМК-ДП-9.2 Версия 3.0 СОГЛАСОВАНО Представитель руководства по качеству

Подробнее

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр. 1 из 9 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2016 г. СурГУ. Стандарт организации

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление рисками СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление рисками СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 из 21 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.... 6 6 МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.. 14 7 МОНИТОРИНГ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АКАДЕМИИ. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АКАДЕМИИ. 1. Общие положения Принято решением совместного заседания Методического совета и Комиссии по качеству ГОУ ВПО МО «Академия социального управления» от 21.11.2011 г., протокол 8 Утверждено приказом ректора от 28.11.2011 254-07

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Проектирование и разработка образовательных программ СМК-ОС-02-ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Проектирование и разработка образовательных программ СМК-ОС-02-ДП ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Ивановский государственный политехнический университет

Ивановский государственный политехнический университет Ивановский государственный политехнический университет Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Ивановский государственный политехнический

Подробнее

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3 Предупреждающие действия с.3 Предисловие Предупреждающие действия является документированной процедурой, устанавливает порядок проведения предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО

Подробнее

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК)

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) СТО СибУПК 1.8.001 2016 С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

Документированная процедура ДП СМК Анализ СМК со стороны руководства. Предисловие

Документированная процедура ДП СМК Анализ СМК со стороны руководства. Предисловие Предисловие С. 2 из 14 1 Разработчики документа Г.П. Капица, проректор по качеству образовательной деятельности Г.Ю. Мясникова, начальник отдела менеджмента качества 2 Внесен Отделом менеджмента качества

Подробнее

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ Документированная процедура СМК ДП Версия 2.0

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ Документированная процедура СМК ДП Версия 2.0 ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» СМК ДП 4.2-2.02-12 Система менеджмента качества Управление записями УТВЕРЖДАЮ Ректор НовГУ В.Р. Вебер 2012 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

Подробнее

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О Совете по качеству

ПОЛОЖЕНИЕ. О Совете по качеству ВЕРСИЯ 2 страница 1 из 9 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СТО-СМК- 8.5.01-2011 УТВЕРЖДАЮ Ректор Л.С. Гринкруг 20 г. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Подробнее

Предисловие. Дудук А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Регилевич А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук

Предисловие. Дудук А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Регилевич А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В. К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А. А.,

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства Анализ СМК со стороны руководства Документированная процедура Должность Фамилия/Подпись Дата Разработал Представитель руководства по качеству Поварич И.П. Проверил Начальник отдела менеджмента качества

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Внутренние проверки системы качества Редакция А экз. М.П. Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата І Предисловие

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Экз. 23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 03.03.2008 43 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала

Подробнее

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В. К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А. А.,

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Живицкая Е.Н., проректор по учебной работе, представитель руководства

Подробнее

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России ПРЕДИСЛОВИЕ 1 ДП разработана заместителем начальника управления менеджмента качества ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России. 2 ДП утверждена ректором ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития

Подробнее

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией 1. Назначение и область применения документа 1.1. Положение о представителе руководства по качеству (далее Положение) является документом системы менеджмента качества ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Москва

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий ДП 02-06-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. Документированная процедура «Порядок планирования и проведения» ДП 02-06-2015 Введена в действие «15» мая

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

Система менеджмента качества ГОСТ ISO Документированная процедура Управление несоответствиями

Система менеджмента качества ГОСТ ISO Документированная процедура Управление несоответствиями Ивановский государственный политехнический университет Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 Документированная процедура Управление ми университет Управление ми Изменения: Дата введения: 13.05.2016

Подробнее

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. стр. 2 из 20 Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ В настоящей процедуре термины и определения использованы в значениях, определенных в

Подробнее

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА Начальник отдела менеджмента качества, внутренний аудитор СМК Мясникова Галина Юрьевна

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Москва 2018 СТАНДАРТ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение-2018 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Стандарт предприятия СТАНДАРТ

Подробнее

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20»

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20» ПРИНЯТО На педагогическом совете МБДОУ «Детский сад 20» Протокол От 20 г. УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад 22» Е. Г. Валенкова Приказ От 20 г. Руководство по внутреннему мониторингу качества образования

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение о представителе руководства по качеству МГТУ ГА

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение о представителе руководства по качеству МГТУ ГА университет гражданской авиации» () Версия: 0 КЭ: УЭ Стр. 1 из 13 университет гражданской авиации» () Содержание стр. Предисловие.... 3 1. Общие положения.... 4 2. Основные задачи...... 6 3. Функции...

Подробнее

Лист 1 Всего листов 9 Версия 01

Лист 1 Всего листов 9 Версия 01 Лист 1 Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без письменного разрешения представителя руководства по качеству Лист 2 1. Назначение и область применения 1.1. Настоящее Положение является

Подробнее

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4 Содержание документа 1 Назначение и область применения процедуры... 4 2 Описание процедуры... 4 2.1 Общие положения... 4 2.2 Описание процесса... 6 2.3 Порядок составления отчета... 7 2.4 Порядок оценки

Подробнее

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА...

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ... 3 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ... 5 3 ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... 5 4 ЭТАПЫ (СОСТАВЛЯЮЩИЕ) ПРОЦЕССА... 5 5 МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

Подробнее

Содержание документа

Содержание документа Содержание документа 1 Назначение и область применения процедуры 4 2 Описание процедуры 4 2.1 Общие положения.4 2.2 Порядок проведения внутренних аудитов..6 2.3 Виды внутреннего аудита.8 2.4 Управление

Подробнее

от 20 г. от 20 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Версия 1.00 Дата введения г.

от 20 г. от 20 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Версия 1.00 Дата введения г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, 9. телефон: 32-56-86, 32-64-58 Принято: Утверждено Советом Учреждения приказом заведующего

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СТО СМК ПУ-02 Лист 2 из 14 СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ 1 Разработан и внесен службой качества Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева 2 Утвержден

Подробнее

СТП Введен впервые

СТП Введен впервые с. 1 из 10 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ Введен впервые Комсомольск-на-Амуре 2006 с. 2 из 10 Содержание 1 Назначение и область применения... 3 1.1 Общие

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа>

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа> Эмблема организации Документированная процедура Внутренние аудиты УТВЕРЖДАЮ образовательного учреждения

Подробнее

Стр.1/8 изм. Документированная процедура ДП 5.6/ «Анализ со стороны руководства» СамГМУ. Экземпляр

Стр.1/8 изм. Документированная процедура ДП 5.6/ «Анализ со стороны руководства» СамГМУ. Экземпляр Стр.1/8 Экземпляр Стр.2/8 Содержание Стр. Изм. 1 Назначение.. 0 2 Область применения.. 0 3 Нормативные ссылки. 0 4 Определения, обозначения и сокращения... 0 5 Ответственность. 0 6 Организация проведения

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП Система менеджмента качества Документированная процедура ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП 8.2.2 01 09 Контрольный Информационный экземпляр г. Челябинск, 2009 г. Лист 2 Содержание 1 Назначение и область применения...

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТО-СМК Версия 2.0. Дата введения:

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТО-СМК Версия 2.0. Дата введения: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СТО-СМК- 8.3.01-2010 УТВЕРЖДАЮ Ректор ДВГСГА Л.С. Гринкруг 20 г. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Подробнее

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 1 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номер изменения измененного Номер листа нового изъятого Дата внесения изменения Дата введения изменения в действие Всего листов в документе Подпись ответствен-ного за внесение

Подробнее

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства» Стр. 1 из 14 Стр. 2 из 14 СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ... 3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ... 3 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 5 5.1 Входные данные процесса...

Подробнее

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании»

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании» Лист 2 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 184-ФЗ «О техническом регулировании» Сведения о документированной процедуре 1

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2.

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 1 из 18 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 2 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ.3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ..3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте СТО СК 02069027. 027 202 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002г. 84-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения

Подробнее

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14 стр. 1 из 14 1 стр. 2 из 14 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 4 6 Описание

Подробнее

Мониторинг, измерение и анализ процессов

Мониторинг, измерение и анализ процессов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чановская средняя школа 2 Чановского района Новосибирской области СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества Мониторинг, измерение и анализ

Подробнее

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение об уполномоченном по качеству структурного подразделения

Система менеджмента качества Положение о виде деятельности Положение об уполномоченном по качеству структурного подразделения Версия: 0 КЭ: УЭ Стр. 1 из 17 Содержание стр. Предисловие.... 3 1. Общие положения.... 4 2. Основные задачи...... 6 3. Функции и обязанности... 6 4. Права..... 10 5. Ответственность. 12 6. Планирование

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР.

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР. УТВЕРЖДАЮ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР Разработчик: Санкт-Петербург Содержание Страница 2 из 16 Б Приложение В

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества. Лист внесения изменений в положение. Должность и подпись лица, внесшего изменения

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества. Лист внесения изменений в положение. Должность и подпись лица, внесшего изменения Предисловие 1 РАЗРАБОТАНО Управлением стандартизации и качества 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 3 ВЗАМЕН 4 Дата рассылки пользователям Приказом ректора от 14.01.16 10 Положение «Об управлении стандартизации

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 1990 Система качества ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СК ДП 8.1.2-1.0-2009 Введен с изменениями Красноярский государственный торгово-экономический институт Красноярск 2009 - потребителей

Подробнее

Протокол 1 Протокол 1 От 25 сентября 2017 г. От 28 сентября 2017 г.

Протокол 1 Протокол 1 От 25 сентября 2017 г. От 28 сентября 2017 г. ВЕРСИЯ 3 Страница 1 из 17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Подробнее

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы...

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы... Содержание документа 1 Термины и обозначения 3 1.1 Термины 3 1.2 Обозначения.4 2 Назначение и область применения процедуры...5 3 Нормативные документы...5 4 Описание процедуры... 6 4.1 Общие положения...

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г. Страница 1 из 14 Система менеджмента качества экземпляр 1 Введена в действие приказом 216 От «28» июня 2013г. 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура является основным

Подробнее

1 СМК ПСГ Казань, ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Положение о структурном подразделении Отдела качества

1 СМК ПСГ Казань, ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Положение о структурном подразделении Отдела качества 1 Министерство СМК ПСГ1 07-13 здравоохранения РФ Р «Утверждаю» 'М У профессор А.С. Созинов ~~Щ 2013 г. М Й М ) СИ СТЕМ А М ЕНЕДЖМЕОТА Ш ^ Е С Т В А ПОЛОЖ ЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОТДЕЛ КАЧЕСТВА

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СТО 003-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Чумаков О.А., ст. преподаватель каф. СУ Алябьева И.И., начальник

Подробнее

Екатеринбург 2012 г. ПРИНЯТО Ученым Советом академии 20 г протокол заседания

Екатеринбург 2012 г. ПРИНЯТО Ученым Советом академии 20 г протокол заседания Стр. 1 ПРИНЯТО Ученым Советом академии 20 г протокол заседания УТВЕРЖДЕНО Приказом ректора ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России Кутепова С.М. от 20 г ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СТО

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Редакция 2 стр. 1 из 22 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2017 г СурГУ. Документированная

Подробнее

ДП СМК Содержание

ДП СМК Содержание Содержание 1 Область применения... 1 2 Нормативные ссылки. 1 3 Термины, определения и сокращения... 2 3.1 Термины и определения. 2 3.2 Сокращения. 2 4 Общие положения... 3 5 Структура, функции и задачи

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения:

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения: Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Документированная процедура Корректирующие

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система Менеджмента Качества СМК-ДП-05/13

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система Менеджмента Качества СМК-ДП-05/13 Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический

Подробнее

ДП СМК Содержание

ДП СМК Содержание ДП СМК 06 2013 Содержание 1 Область применения... 1 2 Нормативные ссылки.. 1 3 Термины, определения и сокращения... 2 3.1 Термины и определения. 2 3.2 Сокращения. 2 4 Общие положения... 3 5 Структура процесса

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Живицкая Е.Н., проректор по учебной работе, представитель руководства

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Управление записями СМК-ОБ-05-ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Управление записями СМК-ОБ-05-ДП Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Чумаков О.А., ст. преподаватель каф. СУ Алябьева И.И., руководитель

Подробнее

Предисловие МС ИСО 9001:2008

Предисловие МС ИСО 9001:2008 С. 2 из 12 Предисловие 1. Разработчик документа Рабочая группа 2. Внесен Исполнитель: Мясникова Г.Ю., главный специалист Отдела менеджмента качества. Отделом менеджмента качества 3. Утвержден Приказом

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ c. 1 из 9 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ Второе издание Комсомольск-на-Амуре 2015 c. 2 из 9 Содержание 1 Назначение и область применения...

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СТО СМК ДП -05 Лист 2 из 13 СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ 1 Разработан и внесен службой качества Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева 2 Утвержден

Подробнее

Документированная процедура Анализ данных. Постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества

Документированная процедура Анализ данных. Постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества качества ДП КарГТУ 03-2018 Дата 2018.08.27 Стр. 1 из 11 качества Содержание ДП КарГТУ 03-2018 Дата 2018.08.27 Стр. 2 из 11 1 Область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, определения и сокращения

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП - 1 - ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП 9.2 16 Разработчик Помощник ректора по качеству и информационным технологиям в образовании М. Я. Ледяев «1» сентября 2016 г. - 2 - Содержание Наименование

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Система менеджмента качества 2 Утверждаю

Подробнее

Предисловие. образования. 2 Внесен Отделом менеджмента качества АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»

Предисловие. образования. 2 Внесен Отделом менеджмента качества АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» ДП СМК 8.5.3-2010 Предупреждающие действия С. 2 из 14 Предисловие 1 Разработчик документа Рабочая группа Исполнители: Гордеева А.В., зав. кафедрой педагогики, психологии и культурологии, Ткач А.В., зав.

Подробнее

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 9 5.1 Описание процесса «Процессы аудита и самооценки»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА. (Версия 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА. (Версия 2) Введен взамен Стр. 1 из 15 Ректор университета (подпись) УТВЕРЖДАЮ А.К. Погодаев 2012 г. ПО-01-2009 ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА (Версия 2) Дата введения 2012 11 20 (год, месяц, число) РОССИЯ г. Липецк,

Подробнее

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21 стр. 1 из 21 1 стр. 2 из 21 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 5 6 Описание

Подробнее