СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий"

Транскрипт

1 ДП СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. Документированная процедура «Порядок планирования и проведения» ДП Введена в действие «15» мая 2015 г. Приказом 165 от Экземпляр 1 Настоящая документированная процедура не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального документа без разрешения руководства строительства и профессиональных технологий

2 ДП Издание: 2 Стр.2 из19 СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения Нормативные ссылки Термины и определения. 3 4 Общие положения Процедура проведения внутреннего аудита.7 Приложение А Форма программы внутреннего аудита 14 Приложение Б Форма Плана внутреннего аудита. 15 Приложение В Форма Листа наблюдений аудитора приложение Г Форма Отчёта по внутреннему аудиту..17 Лист ознакомления Лист регистрации изменений

3 СТП Издание: 1 Стр.3 из19 1 Область применения Настоящая документированная процедура (далее ДП) определяет порядок планирования, проведения системы менеджмента качества, оформления результатов, а также требования к персоналу, проводящему внутренние аудиты в (далее Колледж). 2 Нормативные ссылки словарь; ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основные положения и 3 Термины и определения Применяемые термины соответствуют ГОСТ Р ИСО Анализ Аудит (проверка) Аудитор Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей Систематический, независимый документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки) Лицо, обладающее компетенцией для проведения аудита (проверки) Валидация Подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения выполнены Верификация Подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены Группа по аудиту Один или несколько аудиторов, проводящих аудит при поддержке технических экспертов в случае необходимости. Примечания. 1. Один из аудиторов в группе по аудиту назначается руководителем группы по аудиту. 2. В группу по аудиту могут входить стажёры. Владелец процесса Подразделение организации в лице его руководителя или иное лицо, обладающее необходимой компетентностью и уполномоченное для разработки, проведения, контроля и управления конкретным

4 ДП Издание: 2 Стр.4 из19 Дефект Заключение по результатам аудита Компетентность Корректирующее действие Критерии аудита Наблюдения аудита Несоответствие Область аудита Объективное доказательство План аудита Предупреждающее действие Программа аудита процессом производства или управления. Невыполнение заданного или ожидаемого требования, касающегося объекта, а также требования Выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. Выраженная способность применять свои знания и умение. Действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение Совокупность политик, процедур или требований. Примечание. Критерии аудита используются как базис, с которым сопоставляют свидетельства аудита. Совокупность политик, процедур или требований. Примечание. Критерии аудита используются как базис, с которым сопоставляют свидетельства аудита. Невыполнение установленного требования Объём и границы аудита. Примечание. Область аудита обычно включает в себя описание местонахождения, организационной структуры, видов деятельности и процессов организации, а также охватываемого периода времени. Информация, которая может быть доказана, что она правдива, основана на фактах и получена путем наблюдения, измерения, испытания или других средств Описание деятельности и мероприятий по аудиту Действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели. Примечание. Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов.

5 ДП Издание: 2 Стр.5 из19 Проект Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов. Примечания. 1. Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта. 2. В некоторых проектах цели совершенствуются, а характеристики продукции определяются соответственно по мере развития проекта. 3. Выходом проекта может быть одно изделие или несколько единиц продукции. Протокол Документ, представляющий объективное доказательство о проделанной работе или достигнутых результатах Процедура Установленный способ осуществления деятельности или процесса. Примечания. 1. Процедуры могут документированными или недокументированными. 2. Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документированная процедура». Процесс Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. Примечания 1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов. 2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 3. Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к «специальному процессу». Результативность Свидетельства аудита Система менеджмента качества Соответствие Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Записи, изложения фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены. Примечание. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным. Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству Выполнение установленных требований Требование Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. Примечания. 1. «Обычно предполагается» означает, что это общепринятая практика организации, её потребителей и других заинтересованных

6 ДП Издание: 2 Стр.6 из19 сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания. 2. Для обозначения конкретного вида требования могут применяться определяющие слова, например требование к продукции, требование к системе качества, требование потребителя. 3. Установленным является такое требование, которое определено, например в документе. 4. Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами. Устранение Действие, предпринимаемое в отношении имеющегося несоответствующего объекта с целью устранения несоответствия несоответствия Эффективность Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 4 Общие положения 4.1 Внутренний аудит (проверка) должен охватывать все требования (элементы) системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО и распространяться на все подразделения, службы и должностные лица, для которых документацией системы менеджмента качества установлены ответственность, полномочия и процедуры управления качеством. Согласно разделу ГОСТ Р ИСО организация проводит внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени с целью установления того, что система менеджмента качества (далее СМК): - соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО ; -соответствует требованиям к системе менеджмента качества, разработанным учреждением; - внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 4.2 Внутренние аудиты в подразделениях Колледжа проводятся не реже двух раз в течение учебного года и при этом проверяются: - выполнение Программы проведения аудитов; - появление несоответствий продукции (услуг); - поступление претензий от потребителей; - положения о структурных подразделениях и должностные инструкции; - перечень документов СМК и сама документация; - результаты и документы о выполнении корректирующих и предупреждающих действий;

7 ДП Издание: 2 Стр.7 из19 - наличие нормативной документации, необходимой для выполнения подразделением возложенных на него функций; - перечень средств измерения и свидетельства об их поверке/калибровке; - сведения о состоянии помещений и соответствующего оборудования. 4.3 Внутренние аудиты проводятся группой внутренних аудиторов, состав которой утверждается приказом директора. 4.4 При подборе членов аудиторской группы учитываются требования к квалификации, умение работать с документами, опыт проведения аудитов. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают соблюдение нижеприведенных принципов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО отчетов; 1) этичность поведения основа профессионализма; 2) беспристрастность обязательство по предоставлению правдивых и точных 3) профессиональная осмотрительность прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита; 4) независимость основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита; 5) подход, основанный на свидетельстве разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита. 4.5 В аудиторскую группу привлекаются специалисты, прошедшие соответствующий курс подготовки по процедуре проведения СМК, не имеющие отношение к проверяемой области деятельности и имеющие стаж работы в Колледже не менее 1 года. Список персонала, прошедшего подготовку по внутренним аудитам СМК хранится у специалиста по кадрам. 4.6 Ответственность за организацию и соблюдение процедуры управление внутренними аудитами возлагается на Представителя руководства по качеству. 5 Процедура проведения Процедура включает в себя следующие этапы: - разработку Программы на год; - разработку планов аудитов по подразделениям; - проведение аудитов;

8 ДП Издание: 2 Стр.8 из19 - составление отчетов о проведенных аудитах; - проведение анализа результатов проверки и определение необходимости разработки корректирующих и предупреждающих действий (далее КД и ПД соответственно); ПД; - контроль за выполнением КД и ПД; - предоставление сведений руководству о проведенных аудитах и выполнении КД и - принятие решений со стороны руководства. 5.1 Разработка Программы В соответствии с ГОСТ Р ИСО в Колледже разрабатывается «Программа на учебный год». Данная программа определяет совокупность, охватывающих СМК техникума Разработка годовой Программы возложена на Представителя руководства по качеству (далее - ПРК) в срок до 30 апреля Утверждает «Программу на учебный год» директор колледжа в срок до 15 мая Для управления «Программой на учебный год» ПРК формирует дело «Внутренние аудиты СМК за учебный год», в котором содержатся документы по: 1) определению целей и объема планов ; 2) определению ответственности и ресурсов; 3) анализ выполнения Программы ; 4) записи по результатам ; 5) записи по анализу предпринятых КД по результатам. При составлении «Программы на учебный год» учитывается статус и важность процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Форма «Программы на учебный год» регламентирована в Приложении А. 5.2 Разработка планов проведение Для каждого аудита определяются цели, область, критерии и возможности проведения. Цели аудита могут включать в себя:

9 ДП Издание: 2 Стр.9 из19 1) определение степени соответствия СМК или ее частей критериям аудита; 2) оценку результативности СМК; 3) идентификацию областей потенциального улучшения СМК. Область аудита описывает содержание и границы аудита, месторасположение, структуру подразделения, деятельность и процессы, которые подвергаются аудиту, а также сроки аудита. Критерии аудита могут включать Политику в области качества, стандарты, документированные процедуры, нормы, требования СМК ПРК после подписания приказа о проведении в Колледже: - назначает руководителя аудиторской группы и определяет состав аудиторской группы с учетом компетентности, необходимой для достижения целей аудита; - проводит совещание с руководителями аудиторских групп. В случае, когда проведение аудита по той или иной причине невозможно, ПРК принимает решение на основе консультаций с руководителем проверяемого подразделения о переносе сроков проведения данного аудита Руководитель аудиторской группы разрабатывает «План внутреннего аудита» подразделения, в котором отражается: - наименование подразделения; - цели аудита; - критерии аудита; - объем аудита; - дату и место проведения аудита; - состав аудиторской группы; - основание проведения аудита. Форма «Плана внутреннего аудита» представлена в Приложении Б. 5.3 Проведение аудитов Проведение в Колледже включает: - анализ документов; - подготовку к внутреннему аудиту на месте; - проведение внутреннего аудита на месте; - подготовку, утверждение, рассылку отчета по внутреннему аудиту; - завершение внутреннего аудита; - выполнение действий по результатам внутреннего аудита.

10 ДП Издание: 2 Стр.10 из Анализ документов Прежде чем начать деятельность по внутреннему аудиту на месте, аудиторская группа анализирует отчеты по предыдущим внутренним аудитам подразделения, а также при необходимости документы и записи проверяемого подразделения Подготовка к внутреннему аудиту на месте Руководитель аудиторской группы за 7 дней до проведения аудита согласовывает «План внутреннего аудита» с руководителем проверяемого подразделения и после утверждения плана подразделения. ПРК направляет утвержденный план руководителю проверяемого Проведение внутреннего аудита на месте Проведение внутреннего аудита начинается с предварительного совещания, на котором объявляется о начале аудита и объясняется его характер. Предварительное совещание не требует обязательного ведения протокола, кроме тех случаев, когда необходимо зарегистрировать возникшие неразрешенные разногласия сторон При проведении внутреннего аудита на месте аудиторы используют следующие методы сбора информации: - опросы; - наблюдения за деятельностью; - анализ документов Выявленные в ходе внутреннего аудита несоответствия, подтвержденные объективными доказательствами, в ясной форме формулируются аудиторами и заносятся в «Лист наблюдений аудитора» (Приложение В) По результатам аудита, отраженным в «Листах наблюдения аудитора», аудиторская группа во главе с руководителем готовит заключение, которое отражает: - степень соответствия СМК критериям аудита; - результативность внедрения и поддержания СМК; - возможности процедуры анализа со стороны руководства Заключительное совещание с представителями проверяемого подразделения проводится для сообщения выводов и заключения по результатам внутреннего аудита Подготовка, утверждение и рассылка «Отчета по внутреннему аудитору»

11 ДП Издание: 2 Стр.11 из Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО руководитель аудиторской группы несет ответственность за подготовку и содержание «Отчета по внутреннему аудиту» подразделения. Отчет должен содержать полные, точные и понятные записи Отчет по внутреннему аудиту датируется, анализируется и утверждается. Утверждение отчета производится ПРК. Отчет по внутреннему аудиту включает: наименование подразделения; дату проведения аудита; основание проведения аудита; состав аудиторской группы; заключение аудита; рекомендации После утверждения «Отчета по внутреннему аудиту» руководителю проверенного подразделения направляется копия отчета для последующего анализа и осуществления КД и ПД Форма отчета по внутреннему аудиту подразделения представлена в Приложении Г Внутренний аудит подразделения считается завершенным, если все процедуры, предусмотренные планом внутреннего аудита, выполнены, а утвержденный отчет по внутреннему аудиту получен руководителем проверенного подразделения Руководитель аудиторской группы передает ПРК документацию по проведенному внутреннему аудиту, которая включает: 1) план внутреннего аудита; 2) отчет по внутреннему аудиту; 3) листы наблюдений аудиторов Контроль за выполнением КД и ПД На заключительном совещании может быть принято решение о проведении КД, ПД и действий по улучшению. В этом случае руководитель проверенного подразделения составляет план соответствующих мероприятий и после их завершения передает ПРК копию данного плана с отметками о выполнении мероприятий Контроль за выполнением КД и ПД осуществляют аудиторы при проведении последующих аудитов.

12 и ПД Порядок планирования и проведения СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДП Издание: 2 Стр.12 из Предоставление сведений руководству о проведенных аудитах и выполнении КД Результаты выполнения «Программы на год» оформляются Представителем руководства по качеству в виде «Отчета по результатам проведения» ПРК предоставляет отчет о проведенных аудитах директору колледжа Принятие решений со стороны руководства Отчет о проведенных аудитах подразделений техникума служит входными данными для анализа со стороны руководства После проведения анализа директор принимает решение об оценке пригодности и результативности СМК, выделении необходимых ресурсов Хранение документации Документация по внутренним аудитам колледжа хранится в деле «Внутренние аудиты на год» в течение 3 лет с соблюдением условий конфиденциальности в соответствии с ДП «Управление документацией». Ответственность за хранение дела возложена на Представителя руководства по качеству Копии документов о проведенных аудитах хранятся у руководителей проверенных подразделений. Наличие этой документации контролируется аудиторами при проведении последующих аудитов. РАЗРАБОТАНО: Зав. по качеству Арасланова О.А. подпись дата Ф.И.О.

13 ДП Издание: 2 Стр.13 из19 Форма программы ПРИЛОЖЕНИЕ А УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиП А.М.Андреев 200 г. ПРОГРАММА в ГАПОУ Стерлитамакский колледж на учебный год Подразделения Проверяемые требования системы менеджмента качества сентябрь октябрь ноябрь Сроки проведения декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Представитель руководства по качеству подпись инициалы, фамилия 200 г.

14 ДП Издание: 2 Стр.14 из19 Форма плана внутреннего аудита ПРИЛОЖЕНИЕ Б УТВЕРЖДАЮ ПЛАН внутреннего аудита СМК Директор ГАПОУ СКСиП А.М.Андреев 20 г. 1 Наименование подразделения 2. Дата и место проведения аудита 3. Основание проведения аудита 4. Аудиторская группа: Руководитель Члены 5. Цель аудита 6. Критерии аудита 7. Объекты аудита: п/ п Проверяемые требования системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 ( ГОСТ Р ИСО ) Дата аудита Аудитор Примечан ие Руководитель аудиторской группы 200_ подпись расшифровка дата Согласовано: Руководитель подразделения 200_ подпись расшифровка дата

15 ДП Издание: 2 Стр.15 из19 Форма листа наблюдения аудитора ПРИЛОЖЕНИЕ В ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ АУДИТОРА 1 Дата аудита 2 Наименование подразделения Описание наблюдения Требования ГОСТ Р ИСО Ссылка на документ СМК Аудитор Ф.И.О. подпись дата Представитель проверяемого подразделения Ф.И.О. подпись дата

16 ДП Издание: 2 Стр.16 из19 Форма отчета по внутреннему аудиту ПРИЛОЖЕНИЕ Г УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиП ОТЧЕТ по внутреннему аудиту от 200 г. А.М.Андреев 20 г. 1. Наименование подразделения 2. Дата и место проведения аудита 3. Основание проведения аудита 4. Аудиторская группа: Руководитель Члены 5. Цель аудита 6. Заключение аудита: 7. Рекомендации: 8. Примечание: Подписи: Руководитель аудиторской группы Члены аудиторской группы Копию получил: руководитель подразделения: подпись расшифровка 200_

17 ДП Издание: 2 Стр.17 из19 Лист ознакомления п/п Наименование подразделения Должность ФИО Подпись Дата

18 ДП Издание: 2 Стр.18 из

19 ДП Издание: 2 Стр.19 из19 Лист регистрации изменений п/п Номер изменения Номер листа Дата внесения изменения Дата проверки Лицо, внесшее изменения ФИО Подпись


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий ДП 02-09-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «Предупреждающие действия» ДП 02-09-2015

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала

Подробнее

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9.

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СМК-ДП-9.2 Версия 3.0 СОГЛАСОВАНО Представитель руководства по качеству

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Стандарт предприятия СТАНДАРТ

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Внутренние проверки системы качества Редакция А экз. М.П. Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата І Предисловие

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СТО

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП Система менеджмента качества Документированная процедура ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП 8.2.2 01 09 Контрольный Информационный экземпляр г. Челябинск, 2009 г. Лист 2 Содержание 1 Назначение и область применения...

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА Начальник отдела менеджмента качества, внутренний аудитор СМК Мясникова Галина Юрьевна

Подробнее

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК)

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) СТО СибУПК 1.8.001 2016 С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А

Подробнее

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов Содержание 1 Область применения. 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины, определения и сокращения. 2 3.1 Термины и определения.... 2 3.2 Сокращения.... 3 4 Общие положения. 3 5 Подготовка и проведение внутреннего

Подробнее

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД ПГУТИ

Подробнее

ДП СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий УТВЕРЖДАЮ

ДП СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий УТВЕРЖДАЮ ДП 02-04-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ДП 02-07 -2015 Введена в действие Введена в действие «15» мая 2015 г. Приказом

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций

Подробнее

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. стр. 2 из 20 Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ В настоящей процедуре термины и определения использованы в значениях, определенных в

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита стр. 1 из 13 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА стр. 2 из 13 Содержание п/п Название раздела Страница 1 Назначение 2 2 Область применения 2 3 Нормативные ссылки 2 4 Термины, сокращения 2 5 Ответственность 3

Подробнее

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр.

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СТО 003-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. экземпляр 1. Система менеджмента качества. Введена в действие приказом 216. От «28» июня 2013г. Страница 1 из 14 Система менеджмента качества экземпляр 1 Введена в действие приказом 216 От «28» июня 2013г. 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура является основным

Подробнее

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании»

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании» Лист 2 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 184-ФЗ «О техническом регулировании» Сведения о документированной процедуре 1

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2.

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 1 из 18 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 2 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ.3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ..3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ стр. 1 из 22 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2013 г СурГУ. Документированная процедура КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ДП-1.6-13 ПРИНЯТО Советом по качеству 201 г., протокол. СОГЛАСОВАНО: Должность

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о представителе руководства по качеству

ПОЛОЖЕНИЕ о представителе руководства по качеству Министерство образования Республики Башкортостан ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий ЛА-03-02-2015 УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и

Подробнее

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства» Стр. 1 из 14 Стр. 2 из 14 СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ... 3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ... 3 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 5 5.1 Входные данные процесса...

Подробнее

Положение. «О группе управления качеством»

Положение. «О группе управления качеством» КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ Положение «О группе управления качеством» 5.4.2-02 РАЗРАБОТАЛ Согласовал Должность ПРК Фамилия И.О. Васильченко А.М. Подпись Дата Версия: 1.0 Экз.

Подробнее

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит»

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСОВАНО Представитель

Подробнее

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК ДП Департамент образования мэрии

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК ДП Департамент образования мэрии Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ... Лист регистрации изменений ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Москва 2018 СТАНДАРТ

Подробнее

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ 4 Г.С. Павлова Приказ от 01.04.2015 г. 104б Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК 8.2.2/4.2-2015 Бердск, 2015 стр. 1 из 20 Содержание 1 Область применения.3 2

Подробнее

СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП

СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП Версия документа - 3 стр. 1 из 14 Экземпляр \ КОПИЯ СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП 502-2008 Костанай ф МИНОБРНАУКИ РОССИИ Версия документа - 3 стр. 2

Подробнее

ДП Корректирующие и предупреждающие действия

ДП Корректирующие и предупреждающие действия Содержание документа 1.Термины и обозначения...3 1.1.Термины...3 1.2.Обозначения 3 2. Назначение и область применения процедуры..3 3. Нормативные документы...4 4. Описание процедуры...4 4.1. Общие положения...4

Подробнее

МКОУ ССОШ УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК

МКОУ ССОШ УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК8.3.2014 1 Содержание 1 Область применения 2 2 Нормативные ссылки 2 3 Термины и определения, сокращения 2 4 Общие положения 3 5 Порядок выполнения

Подробнее

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21 стр. 1 из 21 1 стр. 2 из 21 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 5 6 Описание

Подробнее

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 1 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номер изменения измененного Номер листа нового изъятого Дата внесения изменения Дата введения изменения в действие Всего листов в документе Подпись ответствен-ного за внесение

Подробнее

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3 Предупреждающие действия с.3 Предисловие Предупреждающие действия является документированной процедурой, устанавливает порядок проведения предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО

Подробнее

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» УТВЕРЖДЕНО Приказ ректора университета ПОЛОЖЕНИЕ Об организации внутренних аудитов в Учреждении образования Федерации

Подробнее

Внутренние проверки ПРО КазНАУ Стр. 2 из 9. Содержание

Внутренние проверки ПРО КазНАУ Стр. 2 из 9. Содержание Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный университет» Министерство образования и науки Республики Казахстан УТВЕРЖДАЮ Ректор Т. Есполов

Подробнее

Практика организации и проведения аудита информационной безопасности в компании. Борисов Сергей Александрович

Практика организации и проведения аудита информационной безопасности в компании. Борисов Сергей Александрович Практика организации и проведения аудита информационной безопасности в компании Борисов Сергей Александрович Национальные стандарты по аудиту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем

Подробнее

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК Стандарты организации Система менеджмента качества

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК Стандарты организации Система менеджмента качества Утверждаю директор МАОУ 6 «Горностай» И. Г. Путинцева Приказ от апреля 2013 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК 8.5.2.2013 МАОУ Стандарты организации Система менеджмента качества 1 Содержание 1 Область

Подробнее

Документированная информация Корректирующие и предупреждающие действия. Содержание

Документированная информация Корректирующие и предупреждающие действия. Содержание Содержание 1. Термины, определения, обозначения и сокращения... 3 2. Нормативные документы... 4 3. Назначение и область применения... 5 4. Общие положения... 5 5. Процедура корректирующих действий...7

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Москва

Подробнее

Предисловие. Дудук А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Регилевич А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук

Предисловие. Дудук А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Регилевич А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В. К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А. А.,

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения:

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения: Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Документированная процедура Корректирующие

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК--8.2.2 Версия 2.0 Дата введения: 1 апреля 2012г. Чита 2012 Должность

Подробнее

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства»

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «БЦО» А.А. Бражников «11» ноября 2016г. Система менеджмента качества

Подробнее

«Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия»

«Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «БЦО» А.А. Бражников «11» ноября 2016г. Система менеджмента качества

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СТО СМК ДП -05 Лист 2 из 13 СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ 1 Разработан и внесен службой качества Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева 2 Утвержден

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение-2018 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Подробнее

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией

Системы менеджмента качества. Требования Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь Руководство по качеству Управление документацией 1. Назначение и область применения документа 1.1. Положение о представителе руководства по качеству (далее Положение) является документом системы менеджмента качества ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный

Подробнее

МБОУ СОШ 24. Корректирующие и предупреждающие действия. СМК ОДП 05/РК Дата создания: стр. 1 из 12

МБОУ СОШ 24. Корректирующие и предупреждающие действия. СМК ОДП 05/РК Дата создания: стр. 1 из 12 стр. 1 из 12 стр. 2 из 12 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура устанавливает порядок планирования, выполнения и оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ / й & Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа>

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа> Эмблема организации Документированная процедура Внутренние аудиты УТВЕРЖДАЮ образовательного учреждения

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте СТО СК 02069027. 027 202 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002г. 84-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения

Подробнее

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы...

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы... Содержание документа 1 Термины и обозначения 3 1.1 Термины 3 1.2 Обозначения.4 2 Назначение и область применения процедуры...5 3 Нормативные документы...5 4 Описание процедуры... 6 4.1 Общие положения...

Подробнее

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр. 1 из 9 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2016 г. СурГУ. Стандарт организации

Подробнее

Ивановский государственный политехнический университет

Ивановский государственный политехнический университет Ивановский государственный политехнический университет Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Ивановский государственный политехнический

Подробнее

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет»

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В.К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А.А., доцент,

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК-ЧЛ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК-ЧЛ Стр.1 УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ Чулымский лицей Т.А. Шалонько 28.08.2013 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Документированная процедура КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК-ЧЛ-4.4-13 Чулым, 2013 1

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 12.10.2009 245 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит (с

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Сведения о документированной процедуре

Сведения о документированной процедуре Лист 2 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 184-ФЗ «О техническом регулировании» Сведения о документированной процедуре 1

Подробнее

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОЦЕССЫ АУДИТА И САМООЦЕНКИ» СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 9 5.1 Описание процесса «Процессы аудита и самооценки»

Подробнее

Стр.1/8 изм. Документированная процедура ДП 5.6/ «Анализ со стороны руководства» СамГМУ. Экземпляр

Стр.1/8 изм. Документированная процедура ДП 5.6/ «Анализ со стороны руководства» СамГМУ. Экземпляр Стр.1/8 Экземпляр Стр.2/8 Содержание Стр. Изм. 1 Назначение.. 0 2 Область применения.. 0 3 Нормативные ссылки. 0 4 Определения, обозначения и сокращения... 0 5 Ответственность. 0 6 Организация проведения

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП - 1 - ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ» ДП 9.2 16 Разработчик Помощник ректора по качеству и информационным технологиям в образовании М. Я. Ледяев «1» сентября 2016 г. - 2 - Содержание Наименование

Подробнее

Предисловие. ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС; Минченок О.И., старший преподаватель кафедры МиС.

Предисловие. ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС; Минченок О.И., старший преподаватель кафедры МиС. Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Алябьева И.И., руководитель ОМК; Ляльков С.В., доцент кафедры МиС;

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.2 из 20 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.3 из 20 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 4 2 НОРМАТИВНЫЕ

Подробнее

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР.

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР. УТВЕРЖДАЮ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР Разработчик: Санкт-Петербург Содержание Страница 2 из 16 Б Приложение В

Подробнее

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный

Предисловие. 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный Предисловие 1. РАЗРАБОТАНА учреждением образования «Гродненский государственный аграрный университет» ИСПОЛНИТЕЛИ: Пестис В. К., профессор, доктор сельскохозяйственных наук (руководитель); Дудук А. А.,

Подробнее

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20»

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20» ПРИНЯТО На педагогическом совете МБДОУ «Детский сад 20» Протокол От 20 г. УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад 22» Е. Г. Валенкова Приказ От 20 г. Руководство по внутреннему мониторингу качества образования

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП Версия 1.0. Дата введения:..

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП Версия 1.0. Дата введения:.. Министерство образования и науки Российской Федерации Федерачьное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора СГМУ, проректор по НИР С.И. Малявская «29» декабря 2011 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК-ДП-5.6-01-11 Версия 1.0 Дата введения: 30 декабря 2011 г.

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 18 октября 2012 г. N 642 О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФАС РОССИИ (в ред. Приказов ФАС России от 19.03.2013 N 168/13,

Подробнее

Документированная процедура Анализ со стороны высшего руководства

Документированная процедура Анализ со стороны высшего руководства Стр. 1 из 11 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Система менеджмента качества УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Аудиты системы менеджмента. (на основе Руководящих указаний по аудиту систем менеджмента ISO 19011:2011)

Аудиты системы менеджмента. (на основе Руководящих указаний по аудиту систем менеджмента ISO 19011:2011) Аудиты системы менеджмента (на основе Руководящих указаний по аудиту систем менеджмента ISO 19011:2011) Технический аудит системы управления безопасностью движения независимая экспертиза, осуществляемая

Подробнее

СТО ОмГТУ

СТО ОмГТУ 2 Содержание 1 Область применения... 5 2 Нормативные ссылки... 5 3 Термины и определения... 5 4 Обозначения и сокращения... 7 5 Основные нормативные положения... 7 5.1 Общие положения... 7 5.2 Порядок

Подробнее

Система менеджмента качества

Система менеджмента качества Страница 1 из 12 Система менеджмента качества ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ экземпляр _1_ Введена в действие приказом 216 От «28» июня 2013 г. 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая документированная процедура (далее

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Издание: Корректирующие и предупреждающие действия СМК ГОСТ Р ИСО

Документированная процедура Системы менеджмента качества Издание: Корректирующие и предупреждающие действия СМК ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.5.2 и п. 8.5.3 Лист 1 из 20 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.5.2 и п. 8.5.3 Лист 2 из 19 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ 3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ.3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ

Подробнее

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Внутренний аудит СМК-ДП-СП Версия: 4.0. Стр. 2 из 23

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Внутренний аудит СМК-ДП-СП Версия: 4.0. Стр. 2 из 23 СМК-ДП-СП- 05.08. Версия: 4.0. Стр. 2 из 23 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ...3 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...3 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ...5

Подробнее

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК Утверждаю директор МАОУ Г.Ф. Филимонов Приказ от 11 марта 2014 45 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТО СМК-ОДП03/РК8.3.2014 1 Содержание 1 Область применения.3 2 Нормативные ссылки.3 3 Термины и

Подробнее

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА...

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ... 3 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ... 5 3 ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... 5 4 ЭТАПЫ (СОСТАВЛЯЮЩИЕ) ПРОЦЕССА... 5 5 МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства Анализ СМК со стороны руководства Документированная процедура Должность Фамилия/Подпись Дата Разработал Представитель руководства по качеству Поварич И.П. Проверил Начальник отдела менеджмента качества

Подробнее

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4 Содержание документа 1 Назначение и область применения процедуры... 4 2 Описание процедуры... 4 2.1 Общие положения... 4 2.2 Описание процесса... 6 2.3 Порядок составления отчета... 7 2.4 Порядок оценки

Подробнее

Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса..

Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса.. Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения.. 2.2 Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса.. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5. ТЕРМИНЫ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Алтайский государственный университет» Корректирующие и предупреждающие действия АлтГУ СМК ДП 0.5-02

Подробнее

МБОУ «Лицей 200» Система менеджмента качества

МБОУ «Лицей 200» Система менеджмента качества Страница 1 из 12 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «Утверждаю» Директор МБОУ «Лицей 200» Н.С.Дергилёва 2013г. ДП. СМК 8.5-02 -2013 Введена впервые в действие ПРИКАЗ 416 от 20 ноября 2013 г. Экземпляр 1. ОБЛАСТЬ

Подробнее

МКОУ ССОШ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК

МКОУ ССОШ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК СТО СМК-ОДП04/РК 8.2.2.2014 1 Содержание Перечень сокращений и обозначений...3 Термины и определения...3 Назначение и область применения документированной процедуры внутренних аудитов

Подробнее

качества ФГБОУ ВО «Самарский ли внедрена система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии.

качества ФГБОУ ВО «Самарский ли внедрена система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии. Система менеджмента качества СГИК. Процедура «Внутренние Процедура «Внутренние аудиты» Требования ИСО 9001 ИСО 9001 П.8.2.2 Внутренний аудит Самарский государственный должна проводить внутренние аудиты

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства СМК-ДП-5.6-01-11 УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора СГМУ, проректор по лечебной работе и последипломному образованию Л.Н.Горбатова 2013 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК-ДП-5.6-02-13

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 03 ДП Дата введения: 20 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 03 ДП Дата введения: 20 г. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Документированная процедура УТВЕРЖДАЮ Ректор ЗабГУ С.А. Иванов 2014 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

CТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

CТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК Полное и сокращенное наименования организации (, или лаборатории, если она является самостоятельным юридическим лицом) «УТВЕРЖДАЮ» Должность руководителя организации () И.О. Фамилия (подпись) 20 г. М.П.

Подробнее

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14 стр. 1 из 14 1 стр. 2 из 14 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 4 6 Описание

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура системы менеджмента качества СМК ДП СП 02/РК 09. Иваново Номер копии:

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура системы менеджмента качества СМК ДП СП 02/РК 09. Иваново Номер копии: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ВНУТРЕННИЙ АУДИТ Документированная процедура системы менеджмента качества Номер копии: Иваново 2017 Исполнитель: помошник

Подробнее