ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи"

Транскрипт

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД Г.М.Романова 201_ г.. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА «Внутренние аудиты» Версия <1.0> Дата введения: г.сочи Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 1 из 19

2 Оглавление 1. Назначение и область применения Определения, термины, символы и сокращения Сокращения Графическое описание процедуры и распределение ответственности Описание процедуры Нормативные ссылки Приложение А Форма графика проведения внутренних аудитов Приложение Б Форма программы проведения внутреннего аудита структурного подразделения Приложение В Форма опросного листа Приложение Г Форма листа регистрации несоответствий Приложение Д Форма отчета о проведении внутреннего аудита Лист регистрации изменений ДП «Внутренние аудиты» Лист регистрации рассылки ДП «Внутренние аудиты» Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 2 из 19

3 1. Назначение и область применения Настоящая процедура устанавливает единый порядок проведения внутренних аудитов в подразделениях ГОУ ВПО «СГУТиКД» (далее СГУТиКД) в рамках системы менеджмента качества (СМК) и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО и ГОСТ Р ИСО Настоящая процедура входит в состав обязательных (в соответствии с ГОСТ Р ИСО ) документов, обеспечивающих функционирование СМК СГУТиКД. Настоящая процедура применяется при проведении внутренних аудитов всех процессов, действующих в СГУТиКД и влияющих на качество подготовки специалистов с целью своевременного осуществления корректирующих и/или предупреждающих действий. Требования процедуры обязательны для применения всеми сотрудниками СГУТиКД, осуществляющих планирование, проведение и документирование внутренних аудитов системы менеджмента качества, процессов и услуг. 2. Определения, термины, символы и сокращения 2.1. Сокращения СГУТиКД Сочинский государственный университет туризма и курортного дела; ОПРК ответственный представитель руководства в области качества; ДП документированная процедура; СМК система менеджмента качества. ОМК - отдел менеджмента качества Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 3 из 19

4 2.2 Графическое описание процедуры и распределение ответственности Документы, поступающие на вход Этапы процесса с указанием ответственных Документы, поступающие на выход НАЧАЛО Результаты предыдущих аудитов, информация о проверяемой деятельности 1. Разработка годового графика проведения внутренних аудитов ОПРК, начальник ОМК Годовой график проведения внутренних аудитов Годовой график проведения внутренних аудитов 2. Осуществление контроля за выполнением графика проведения внутренних аудитов начальник ОМК От п. 3, 18, 20 Подошел срок проведения планового внутреннего аудита? Нет Предложения по инициированию внеплановых аудитов Да Да Требуется проведение внепланового аудита? Нет 3. Отказ от проведения внепланового аудита ОПРК Резолюция, устное объяснение К п Разработка программы внутреннего аудита структурного подразделения ОПРК, начальник ОМК Программа проведения внутреннего аудита структурного подразделения К п. 5 Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 4 из 19

5 Документы, поступающие на вход Программа проведения внутреннего аудита структурного подразделения Этапы процесса От п. с 4указанием ответственных 5. Уведомление проверяемого подразделения о предстоящем внутреннем аудите Руководитель Начальник ОМК службы качества ДП ВА Документы, поступающие на выход Программа проведения внутреннего аудита структурного подразделения 6. Проведение предварительного совещания Руководитель аудиторской группы Программа проведения внутреннего аудита структурного подразделения, опросные листы, проверяемая документация 7. Проведение внутреннего аудита в подразделении Руководитель аудиторской группы Обнаружены несоответствия? Нет Записи в рабочих документах Записи в рабочих аудиторов документах аудиторов Да Возможно проведение корректирующих мероприятий до заключительного совещания? Нет Замечание аудитора План корректирующих действий План корректирующих по результатам действий предыдущего по результатам аудита предыдущего аудита Да 8. Проведение корректирующих действий Руководитель проверяемого подразделения Подтверждени Подтверждени устранения несоответстви устранения несоответстви 9. Контроль выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита Руководитель аудиторской группы К п. 12 Результаты контроля положительные? Нет Да К п. 10 Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 5 из 19

6 Документы, поступающие на вход Этапы процесса с указанием ответственных ДП ВА Документы, поступающие на выход От п. 8 От п. 9 От п. 9 Подтверждение устранения несоответствий 10. Регистрация выполнения корректирующих действий Руководитель аудиторской группы 11. Организация повторных работ по устранению несоответствий и причин их возникновения Руководитель проверяемого подразделения Отметка о выполнении Отметка в плане в плане корректирующих действий Отметка о невыполнении в Отметка плане в плане корректирующих действий Результаты проведенного внутреннего аудита 12. Проведение заключительного совещания Руководитель аудиторской группы Результаты проведенного внутреннего аудита 13. Составление отчета о внутреннем аудите Руководитель аудиторской группы Отметка Проект отчета в плане о внутреннем корректирующих аудите действий Проект отчета о внутреннем аудите 14. Согласование и утверждение отчета о внутреннем аудите ОПРК Утвержденный отчет о внутреннем аудите Копии отчета и список рассылки Отчет о внутреннем аудите, ДП «Корректирующие и предупреждающие действия» 15. Рассылка и хранение отчета о внутреннем аудите Руководитель начальник ОМК службы качества 16. Разработка и осуществление плана корректирующих действий Руководитель поверяемого подразделения Отчет о внутреннем аудите в накопителе «Внутренние аудиты» План корректирующ их действий К п. 17 Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 6 из 19

7 Документы, поступающие на вход Этапы процесса с указанием ответственных ДП ВА Документы, поступающие на выход От п. 16 Отчет о внутреннем аудите 17. Анализ результатов проведенного аудита и доведение их до ОПРК Руководитель Начальник службы ОМК качества Выписка из отчета по внутреннему аудиту Завершение учебного года? Да Нет 18. Анализ на пригодность графика проведения внутренних аудитов Руководитель Начальник службы ОМК качества Аналитический отчет 19. Доклад о функционировании СК на Ученом совете РГРТУ СГУТиКД ОПРК Руководитель службы качества Запись в протоколе заседания Ученого совета Требуется внесение изменений в график проведения внутренних аудитов? Нет К п. 2 Да Предложения по внесению изменений в график 20. Внесение изменений в годовой график проведения внутренних аудитов ОПРК, руководитель Начальник ОМК службы качества Извещение о внесении изменений в график Рис.4.1Графическое представление процесса Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 7 из 19

8 2.3. Описание процедуры Основанием для организации и проведения внутренних аудитов могут являться: - плановые аудиты СМК; - возникновение жалоб на качество подготовки специалистов, в том числе от работодателей; - низкие показатели по результатам мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон; - необходимость совершенствования процессов, процедур и документов СМК; - подготовка к сертификации СМК или инспекционному контролю. Объектами внутреннего аудита являются структурные подразделения СГУТиКД, осуществляющие деятельность в СМК в целом или в отдельной еѐ части. Проверка должна осуществляться на соответствие требованиям, изложенным в Руководстве по качеству, Политике СГУТиКД в области качества, Целях СГУТиКД в области качества и других нормативных документах. При этом также должны выполняться требования ДП «Управление документацией». Требования к персоналу, проводящему внутренний аудит, а также права и обязанности аудиторов изложены в ГОСТ Р ИСО Внутренний аудит проводится в соответствии с ежегодным графиком проведения внутреннего аудита (далее - графиком) по форме приложения А. График разрабатывается отделом менеджмента качества и утверждается ОПРК ежегодно до 30 декабря года, предшествующего планируемому. При составлении графика и определении периодичности проверок подразделений учитывается состояние и значимость проверяемой деятельности, а также результаты проведенных ранее внутренних и внешних проверок. После согласования и утверждения первый экземпляр графика хранится в отделе менеджмента качества и используется для контроля за проведением проверок, а его копия вывешивается на информационный стенд отдела менеджмента качества. При выявлении потребности в проведении внутреннего аудита после утверждения годового графика может инициироваться внеплановый аудит. При инициировании внепланового аудита структурным подразделением, его руководитель направляет в отдел менеджмента качества СГУТиКД служебную записку с предложением и обоснованием необходимости проведения проверки. При инициировании внепланового аудита отделом менеджмента качества служебная записка не требуется. Версия:1.0 Изменение Дата Стр. 8 из 19

9 Начальник отдела менеджмента качества доводит предложения по инициированию внеплановых аудитов до сведения ОПРК, который, оценив необходимость проведения проверки, при положительном решении даѐт ему соответствующее указание о подготовке и проведении проверки. После проведения проверки ее результаты оформляются в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Отказ от проведения внеплановой проверки осуществляется в виде резолюции на служебной записке, или устно с мотивацией отказа. Программу проведения внутреннего аудита структурного подразделения (приложение Б) готовит отдел менеджмента качества. Отдел менеджмента качества уведомляет руководителя проверяемого подразделения о предстоящей проверке путем вручения программы проведение внутреннего аудита, не позднее, чем за 5 дней до начала его проведения. Для облегчения подготовки к проверке и сокращения времени проверки может быть использован опросный лист по форме приложения В. Этот документ подготавливается индивидуально каждым аудитором по закрепленным за ним руководителем проверяющей группы объектам проверки. Он содержит перечень конкретных вопросов, ответы на которые аудитор считает необходимым получить. В ходе проверки аудиторы фиксируют ее результаты в опросных листах и листах регистрации несоответствий (приложение Г). Несоответствия в СМК, выявленные в процессе проведения проверки и подтвержденные объективными, обоснованными доказательствами, также фиксируются аудиторами. Руководитель группы проверки на основании данных, полученных в ходе аудита им самим и другими аудиторами, готовит отчет о результатах проверки. Форма отчета приведена в приложении Д. Проект отчета подготавливается не более чем в десятидневный срок, по окончании проверки. Отчет должен выпускаться не позднее, чем через 2 недели после окончания проверки. Копии утвержденного отчета рассылается: - руководителю проверяемого подразделения; - подразделениям, ответственным за проведение корректирующих мероприятий (в случае необходимости). Оригинал отчета хранится в отделе менеджмента качества. После получения отчета о результатах внутреннего аудита, результаты проверки прорабатываются на совещаниях у руководителя подразделения с целью организации проведения корректи- Версия:1.0 Изменение Дата Стр. 9 из 19

10 рующих действий в соответствии с ДП «Управление корректирующими и предупреждающими действиями». Контроль выполнения корректирующих мероприятий осуществляется в ходе последующих аудитов. При этом осуществляется контроль фактического выполнения корректирующих действий и коррекций и оценивается их результаты с точки зрения устранения выявленных несоответствий и причин их возникновения. Обобщенные результаты внутренних аудитов СМК ежегодно представляются начальником отдела менеджмента качества на анализ со стороны руководства. Отчеты о внутренних проверках СМК СГУТиКД хранятся в отделе менеджмента качества в специальном накопителе «Внутренние аудиты» в течение 3 учебных лет, включая год проверки, с соблюдением условий конфиденциальности. Хранению также подлежат графики и программы внутренних аудитов. Ответственным за хранение документации по внутренним аудитам является начальник отдела менеджмента качества. 3. Нормативные ссылки В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы: 1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы менеджмента качества образовательного учреждения. 2. ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 3. ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Требования. 4. ГОСТ Р ИСО Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. 5. ДП Управление документацией. 6. ДП Управление записями. 7. ДП Управление корректирующими и предупреждающими действиями. РАЗРАБОТАНО: Ведущий специалист ОМК /В.Н.Сидоров/ СОГЛАСОВАНО: Ответственный представитель руководства по качеству, Первый проректор /А.А.Рябцев/ Версия:1.0 Изменение Дата Стр. 10 из 19

11 Начальник отдела менеджмента качества /Т.М.Мочалова/ Версия:1.0 Изменение Дата Стр. 11 из 19

12 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ДП ВА Приложение А Форма графика проведения внутренних аудитов УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД (подпись) 20 г. График проведения внутреннего аудита СМК на г. Проверяемое подразделение Проверяемые пункты СМК (по ГОСТ Р ИСО ) Руководитель аудиторской группы Месяц проведения внутреннего аудита Примечание Начальник ОМК подпись Ф.И.О. дата Согласовано Руководитель аудиторской группы подпись Ф.И.О. дата Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 12 из 19

13 Приложение Б Форма программы проведения внутреннего аудита структурного подразделения УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД (подпись) 20 г. ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Подразделение Срок проведения проверки Предоставление отчета с по Дата п.п Состав аудиторской группы Руководитель Аудиторы: п.п Критерии проверки п.п Аудитор (Ф.И.О.) Структурные единицы подразделения Область аудита Дата, время Руководитель проверяемого подразделения Подпись Ф.И.О. Дата Начальник ОМК Подпись Ф.И.О. Дата Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 13 из 19

14 Приложение В Форма опросного листа Опросный лист Объект аудита ( наименование подразделения) Нормативный доку- Вопрос мент, в соответствии с которым поставлен вопрос Ответ Ответственное лицо Руководитель аудиторской группы подпись Ф.И.О. дата Руководитель проверяемого подразделения подпись Ф.И.О. дата Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 14 из 19

15 Приложение Г Форма листа регистрации несоответствий Лист регистрации несоответствия / порядковый номер листа / порядковый номер аудита Подразделение Заполняется руководителем аудиторской группы Описание несоответствия Каким требованиям не соответствует (наименование и пункт нормативного документа) Возможные причины несоответствия Заполняется руководителем проверяемого подразделения Заполняется начальником ОМК Заполняется руководителем аудиторской группы при следующем аудите Руководитель аудиторской группы Корректирующие действия Руководитель подразделения Корректирующие действия запланированы Необходимость проведения внепланового аудита для наблюдения за результативностью проведенных корректирующих действий Начальник ОМК Запланированные корректирующие действия выполнены: Руководитель аудиторской группы / / 200 г. Подпись Фамилия И.О. Дата / / 200 г. Подпись Фамилия И.О. Дата Плана корректирующих мероприятий от 200 г. Срок выполнения - да нет Если «да»: Дата проведения внепланового аудита 200 г. / / 200 г. Подпись Фамилия И.О. Дата нет да, нерезультативно да, результативно / / 200 г. Подпись Фамилия И.О. Дата Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 15 из 19

16 Приложение Д Форма отчета о проведении внутреннего аудита УТВЕРЖДАЮ Ответственный представитель руководства СГУТиКД в области качества (Ф.И.О.) 200 г. ОТЧЕТ о проведении внутреннего аудита Основание: Цель и дата проведения аудита Место проведения аудита Составлен группой проверки в составе: Руководитель группы должность, Ф.И.О., подразделение Члены группы должность, Ф.И.О., подразделение Перечень документов, на соответствие которым проводится аудит: 1. Проверкой установлено 2. Выводы 3. Рекомендации Руководитель аудиторской группы подпись, Ф.И.О. Члены группы подпись, Ф.И.О. Руководитель проверяемого подразделения подпись, Ф.И.О. Отчет составлен на листах в экз. и направлен в (подразделения предприятия) Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 16 из 19

17 Лист регистрации изменений ДП «Внутренние аудиты» Номер изменения Номера листов новых Дата введения изменения замененных аннулированных Основание для внесения изменений Подпись Расшифровка подписи Дата Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 17 из 19

18 Лист регистрации рассылки ДП «Внутренние аудиты» наименование документа Подразделение/ должность Фамилия, Дата получе- Роспись И.О. ния экз. в получении Ректорат Управление научных 2 исследований Учебно-методическое 3 управление Управление воспитательной и социальной работы 4 Отдел организации приема и профориентационной работы 5 Центр дистанционного 6 обучения 7 Библиотека 8 Управление кадров Планово-экономическое 9 управление Управление бухгалтерского 10 учета 11 Общий отдел Инженерно-хозяйственное 12 управление 13 Управление безопасности Отдел по связям с общественностью 14 Отдел международных 15 связей 16 Юридический отдел Центр информационных 17 технологий Факультет дополнительного профессионального 18 образования Факультет туристского 19 бизнеса Факультет информационных 20 технологий и математики Социально-педагогический 21 факультет Инженерно-экологический 22 факультет 23 Юридический факультет 24 Колледж 25 Филиал в г.омске 26 Филиал в г.анапа Филиал в г.нижний Новгород Филиал в г.геленджике 29 Филиал в г. Ейске Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 18 из 19

19 30 31 Представительство в г.новороссийске Представительство в г.туапсе Версия: 1.0 Изменение Дата Стр. 19 из 19


«Корректирующие и предупреждающие действия»

«Корректирующие и предупреждающие действия» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА...

Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ... 3 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА (ВЫХОДЫ) И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛИ... 5 3 ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА... 5 4 ЭТАПЫ (СОСТАВЛЯЮЩИЕ) ПРОЦЕССА... 5 5 МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

Подробнее

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. Документированная процедура Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД ПГУТИ

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2.

Документированная процедура Системы менеджмента качества Внутренний аудит СМК ГОСТ Р ИСО п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 1 из 18 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.2.2 Лист 2 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ.3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ..3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа>

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Внутренние аудиты СК-ДП Версия 1.0. Дата введения: <Дата введения документа> Эмблема организации Документированная процедура Внутренние аудиты УТВЕРЖДАЮ образовательного учреждения

Подробнее

Содержание документа

Содержание документа Содержание документа 1 Назначение и область применения процедуры 4 2 Описание процедуры 4 2.1 Общие положения.4 2.2 Порядок проведения внутренних аудитов..6 2.3 Виды внутреннего аудита.8 2.4 Управление

Подробнее

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9.

Внутренний аудит. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК-ДП-9. УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора университета А.П. Пинков 2018 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СМК-ДП-9.2 Версия 3.0 СОГЛАСОВАНО Представитель руководства по качеству

Подробнее

«Управление несоответствующей продукцией»

«Управление несоответствующей продукцией» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Предисловие. Сведения о стандарте

Предисловие. Сведения о стандарте Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА. Внутренний аудит СМК-УП-03-ДП Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20»

Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в МБДОУ «Детский сад 20» ПРИНЯТО На педагогическом совете МБДОУ «Детский сад 20» Протокол От 20 г. УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад 22» Е. Г. Валенкова Приказ От 20 г. Руководство по внутреннему мониторингу качества образования

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП Система менеджмента качества Документированная процедура ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДП 8.2.2 01 09 Контрольный Информационный экземпляр г. Челябинск, 2009 г. Лист 2 Содержание 1 Назначение и область применения...

Подробнее

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. стр. 2 из 20 Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ В настоящей процедуре термины и определения использованы в значениях, определенных в

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СТО

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Подробнее

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4

Содержание документа. 1 Назначение и область применения процедуры... 4 Содержание документа 1 Назначение и область применения процедуры... 4 2 Описание процедуры... 4 2.1 Общие положения... 4 2.2 Описание процесса... 6 2.3 Порядок составления отчета... 7 2.4 Порядок оценки

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий ДП 02-06-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СКСиПТ А.М.Андреев 2015 г. Документированная процедура «Порядок планирования и проведения» ДП 02-06-2015 Введена в действие «15» мая

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ стр. 1 из 22 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2013 г СурГУ. Документированная процедура КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ДП-1.6-13 ПРИНЯТО Советом по качеству 201 г., протокол. СОГЛАСОВАНО: Должность

Подробнее

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17

Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр. 1 из 17 Система менеджмента качества Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-05.00 Версия 1 стр.

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Управление корректирующими и предупреждающими действиями. Версия 2.0. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СТО-СМК- 8.5.01-2011 УТВЕРЖДАЮ Ректор Л.С. Гринкруг 20 г. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) Версия <1.0> Дата введения: г.сочи

ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) Версия <1.0> Дата введения: г.сочи ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

от 20 г. от 20 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Версия 1.00 Дата введения г.

от 20 г. от 20 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Версия 1.00 Дата введения г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, 9. телефон: 32-56-86, 32-64-58 Принято: Утверждено Советом Учреждения приказом заведующего

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит СТО 003-2016 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21

СМК-Л Версия 2 Дата стр. 1 из 21 стр. 1 из 21 1 стр. 2 из 21 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 5 6 Описание

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система Менеджмента Качества СМК-ДП-05/13

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система Менеджмента Качества СМК-ДП-05/13 Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит 1 из 25 СОДЕРЖАНИЕ 2 из 25 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..4 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..4 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.... 5 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.... 16 ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СМК--8.2.2 Версия 2.0 Дата введения: 1 апреля 2012г. Чита 2012 Должность

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства СМК-ДП-5.6-01-11 УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора СГМУ, проректор по лечебной работе и последипломному образованию Л.Н.Горбатова 2013 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК-ДП-5.6-02-13

Подробнее

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК)

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации. СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СибУПК) СТО СибУПК 1.8.001 2016 С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А

Подробнее

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов

Содержание. Приложение В (обязательное) Форма Единого плана графика внутренних аудитов Содержание 1 Область применения. 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины, определения и сокращения. 2 3.1 Термины и определения.... 2 3.2 Сокращения.... 3 4 Общие положения. 3 5 Подготовка и проведение внутреннего

Подробнее

«Управление документацией»

«Управление документацией» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора СГМУ, проректор по НИР С.И. Малявская «29» декабря 2011 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК-ДП-5.6-01-11 Версия 1.0 Дата введения: 30 декабря 2011 г.

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Внутренние проверки системы качества СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА Система качества ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Внутренние проверки системы качества Редакция А экз. М.П. Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата І Предисловие

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.2 из 20 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.3 из 20 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 4 2 НОРМАТИВНЫЕ

Подробнее

СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП

СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП Версия документа - 3 стр. 1 из 14 Экземпляр \ КОПИЯ СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗ СО СТО РО Н Ы РУКОВОДСТВА СМК ДП 502-2008 Костанай ф МИНОБРНАУКИ РОССИИ Версия документа - 3 стр. 2

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРА. Проведение внутреннего аудита стр. 1 из 13 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА стр. 2 из 13 Содержание п/п Название раздела Страница 1 Назначение 2 2 Область применения 2 3 Нормативные ссылки 2 4 Термины, сокращения 2 5 Ответственность 3

Подробнее

МИ СМК стр. 2. Содержание. 1 Назначение и область применения процедуры Определения, термины, обозначения и сокращения...

МИ СМК стр. 2. Содержание. 1 Назначение и область применения процедуры Определения, термины, обозначения и сокращения... МИ СМК 10.2-01-17 стр. 2 Содержание 1 Назначение и область применения процедуры... 3 2 Определения, термины, обозначения и сокращения... 3 3 Описание процедуры... 4 3.1 Общие положения... 4 3.2 Выполнение

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК Министерство здравоохранения Рязанской области Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА

Подробнее

Анализ СМК со стороны руководства

Анализ СМК со стороны руководства Анализ СМК со стороны руководства Документированная процедура Должность Фамилия/Подпись Дата Разработал Представитель руководства по качеству Поварич И.П. Проверил Начальник отдела менеджмента качества

Подробнее

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия. СМК-ДП-СП Версия: 5.0. Стр. 2 из 11 СОДЕРЖАНИЕ

РГУ имени С.А. Есенина Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия. СМК-ДП-СП Версия: 5.0. Стр. 2 из 11 СОДЕРЖАНИЕ СМК-ДП-СП-07.08. Версия: 5.0. Стр. 2 из 11 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ...3 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...3 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА...4

Подробнее

«Управление записями»

«Управление записями» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сочинский государственный университет туризма и курортного дела УТВЕРЖДАЮ Ректор СГУТиКД

Подробнее

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании»

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря ФЗ «О техническом регулировании» Лист 2 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 184-ФЗ «О техническом регулировании» Сведения о документированной процедуре 1

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура АНАЛИЗ СМК РУКОВОДСТВОМ ДП Версия 01

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура АНАЛИЗ СМК РУКОВОДСТВОМ ДП Версия 01 Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт- Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Алтайский государственный университет» АлтГУ СМК ДП -0.3-02 УТВЕРЖДАЮ Ректор АлтГУ марта 2013 г.

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Экз. 23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 03.03.2008 43 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Корректирующие

Подробнее

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России ПРЕДИСЛОВИЕ 1 ДП разработана заместителем начальника управления менеджмента качества ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России. 2 ДП утверждена ректором ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ СТО 8-04 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества Издание: Корректирующие и предупреждающие действия СМК ГОСТ Р ИСО

Документированная процедура Системы менеджмента качества Издание: Корректирующие и предупреждающие действия СМК ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.5.2 и п. 8.5.3 Лист 1 из 20 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п. 8.5.2 и п. 8.5.3 Лист 2 из 19 СОДЕРЖАНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ 3 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.3 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...3 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ.3 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ

Подробнее

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Система менеджмента качества 2 Утверждаю

Подробнее

ДП СМК Содержание

ДП СМК Содержание ДП СМК 06 2013 Содержание 1 Область применения... 1 2 Нормативные ссылки.. 1 3 Термины, определения и сокращения... 2 3.1 Термины и определения. 2 3.2 Сокращения. 2 4 Общие положения... 3 5 Структура процесса

Подробнее

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы...

Содержание документа. 1 Термины и обозначения Обозначения.4. 2 Назначение и область применения процедуры Нормативные документы... Содержание документа 1 Термины и обозначения 3 1.1 Термины 3 1.2 Обозначения.4 2 Назначение и область применения процедуры...5 3 Нормативные документы...5 4 Описание процедуры... 6 4.1 Общие положения...

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.2 из 14 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр.3 из 14 СОДЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 4 2. НОРМАТИВНЫЕ

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения:

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0. Дата введения: Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Документированная процедура Корректирующие

Подробнее

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства»

Документированная процедура. «Анализ СМК со стороны руководства» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «БЦО» А.А. Бражников «11» ноября 2016г. Система менеджмента качества

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 1990 Система качества ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СК ДП 8.1.2-1.0-2009 Введен с изменениями Красноярский государственный торгово-экономический институт Красноярск 2009 - потребителей

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Стандарт предприятия СТАНДАРТ

Подробнее

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3

Система менеджмента качества Документируемая процедура Предупреждающие действия с.3 Предупреждающие действия с.3 Предисловие Предупреждающие действия является документированной процедурой, устанавливает порядок проведения предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» стр. 1 из 9 УТВЕРЖДАЮ Ректор С.М. Косенок 2016 г. СурГУ. Стандарт организации

Подробнее

Ивановский государственный политехнический университет

Ивановский государственный политехнический университет Ивановский государственный политехнический университет Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Ивановский государственный политехнический

Подробнее

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14

СМК-Л Версия 1 Дата стр. 1 из 14 стр. 1 из 14 1 стр. 2 из 14 Содержание 1 Назначение и область применения 3 2 Нормативные ссылки 3 3 Термины, сокращения и обозначения 3 4 Общие положения 4 5 Информационная карта процесса 4 6 Описание

Подробнее

СК-МИ Версия 1.0. Санкт-Петербург, 2005

СК-МИ Версия 1.0. Санкт-Петербург, 2005 «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель образовательного учреждения Ф.И.О. 200_ г.. МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА Версия 1.0 «СОГЛАСОВАНО» Ответственный представитель руководства по качеству Ф.И.О. 200_ г.

Подробнее

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ. Порядок проведения внутренних аудитов. Версия: 3.0. Дата введения:

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ. Порядок проведения внутренних аудитов. Версия: 3.0. Дата введения: Министерство образования и науки Пермского края ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Локальный нормативный акт УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ ЧИК А.Л. Баранов «05» октября 2016 г. ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 12.10.2009 245 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Внутренний аудит (с

Подробнее

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Предисловие. 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Предисловие 1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Живицкая Е.Н., проректор по учебной работе, представитель руководства

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем аудиторе СМК-УП-03-ПДЛ

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем аудиторе СМК-УП-03-ПДЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК Стандарты организации Система менеджмента качества

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК Стандарты организации Система менеджмента качества Утверждаю директор МАОУ 6 «Горностай» И. Г. Путинцева Приказ от апреля 2013 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТО СМК-ОДП06/РК 8.5.2.2013 МАОУ Стандарты организации Система менеджмента качества 1 Содержание 1 Область

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Анализ системы менеджмента качества ГОУВПО «ДВГСГА» со стороны руководства. Версия 1.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Анализ системы менеджмента качества ГОУВПО «ДВГСГА» со стороны руководства. Версия 1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СТО-СМК- 5.6.01-2011 УТВЕРЖДАЮ Ректор ДВГСГА Л.С. Гринкруг СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА

Подробнее

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства» Стр. 1 из 14 Стр. 2 из 14 СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 3 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ... 3 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ... 3 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 4 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 5 5.1 Входные данные процесса...

Подробнее

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА АУДИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА Начальник отдела менеджмента качества, внутренний аудитор СМК Мясникова Галина Юрьевна

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия СК-ДП Версия 1.0

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Корректирующие и предупреждающие действия СК-ДП Версия 1.0 Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия УТВЕРЖДАЮ образовательного учреждения

Подробнее

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР.

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР. УТВЕРЖДАЮ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ БУКВЕННОЙ-ЦИФРОЙО ИДЕНТИФИКАТОР Разработчик: Санкт-Петербург Содержание Страница 2 из 16 Б Приложение В

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр повышения квалификации «Газнефтеэксперт» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ СТО 8-01 Москва

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура ДП Версии 01

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура ДП Версии 01 Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.

Подробнее

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СТО 5-01 Москва 2018 СТАНДАРТ

Подробнее

СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ

СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ Стр. 1 из 16 УТВЕРЖДАЮ Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина В. Г. Мартынов 2016 г СТАНДАРТ ВУЗА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СТВ 909-04 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Заместитель руководителя управления менеджмента

Подробнее

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. СМК МПК ДП Внутренний аудит. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК МПК ДП Версия 3.0

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. СМК МПК ДП Внутренний аудит. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СМК МПК ДП Версия 3.0 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» УПРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА. (Версия 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА. (Версия 2) Введен взамен Стр. 1 из 15 Ректор университета (подпись) УТВЕРЖДАЮ А.К. Погодаев 2012 г. ПО-01-2009 ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА (Версия 2) Дата введения 2012 11 20 (год, месяц, число) РОССИЯ г. Липецк,

Подробнее

Система менеджмента качества. Планирование. Разработчик: помощник первого проректора по менеджменту качества Скораева Е.А.

Система менеджмента качества. Планирование. Разработчик: помощник первого проректора по менеджменту качества Скораева Е.А. Стр 3 из 12 Содержание 1 Область применения...4 2 Термины и определения. 4 3 Общие положения...5 4 Ответственность и полномочия....6 5 Порядок проведения планирования качества......7 Перечень используемых

Подробнее

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ 4 Г.С. Павлова Приказ от 01.04.2015 г. 104б Документированная процедура ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ДП СМК 8.2.2/4.2-2015 Бердск, 2015 стр. 1 из 20 Содержание 1 Область применения.3 2

Подробнее

ГБОУ СПО Пермский краевой колледж искусств и культуры «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

ГБОУ СПО Пермский краевой колледж искусств и культуры «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» Служба менеджмента качества стр. 1 из 13 Содержание 1. Назначение.. 3 2. Область применения... 3 3. Термины, сокращения.. 3 4. Общие требования к проведению аудита 3 5. Порядок действий и распределение

Подробнее

Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса..

Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса.. Содержание 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 2.1 Общие положения.. 2.2 Модель процесса. 2.3 Порядок организации процесса.. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5. ТЕРМИНЫ

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ 5 И.М.Райзер 2015 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЯТИГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДП Версия 01

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Документированная процедура СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДП Версия 01 Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.

Подробнее

Анализ системы менеджмента качества

Анализ системы менеджмента качества Введена в действие распоряжением от «05» июня 2012 г. ЦТР-144/р Перед использованием нормативного документа убедитесь в его Дата ввода в действие: Редакция: 1 I Содержание 1 Область применения... 2 2 Цель...

Подробнее

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит»

Процесс «Управление качеством» Документированная процедура ДП «Внутренний аудит» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСОВАНО Представитель

Подробнее

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОД-081-СМК-ДП-008. Дата введения: Москва

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОД-081-СМК-ДП-008. Дата введения: Москва Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное Документированная процедура 5.6 Анализ со стороны руководства Анализ СМК со стороны высшего руководства УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП СУОТ / й & Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СТП

Подробнее

Предисловие МС ИСО 9001:2008

Предисловие МС ИСО 9001:2008 С. 2 из 12 Предисловие 1. Разработчик документа Рабочая группа 2. Внесен Исполнитель: Мясникова Г.Ю., главный специалист Отдела менеджмента качества. Отделом менеджмента качества 3. Утвержден Приказом

Подробнее

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ проректор по качеству образовательного процесса В.Н. Почечихина. 3 ПРИНЯТО на заседании Ученого совета 2017 г.

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ проректор по качеству образовательного процесса В.Н. Почечихина. 3 ПРИНЯТО на заседании Ученого совета 2017 г. Воронеж 2017 1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой 2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ проректор по качеству образовательного процесса В.Н. Почечихина 3 ПРИНЯТО на заседании Ученого совета 2017 г. протокол 3 УТВЕРЖДЕНО

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества

Документированная процедура Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.5.5.1 Лист 1 из 13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Подробнее

Документированная процедура Системы менеджмента качества

Документированная процедура Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.2.2 Лист 1 из 16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ( ФГОУ

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЕ ДП

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЕ ДП Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЕ Минск

Подробнее

КемГУ-СМК-ДП Должность Фамилия/Подпись Дата Разработал Директор РЦДО Попов Ю.С.

КемГУ-СМК-ДП Должность Фамилия/Подпись Дата Разработал Директор РЦДО Попов Ю.С. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет 1.6. Управление информационно-телекоммуникационной средой Управление информационно-телекоммуникационной

Подробнее